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孝义市建设工程招标投标管理办公室2018年部门决算
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   一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市建设工程招标投标管理办公室是全额事业单位。主要职责是为孝义市建设工程招标投标提供管理保障.工程醒目的报建,管理,监督工程开,评,定标,招投标监督,投标备案.
  (二)人员构成情况
  孝义市建设工程招标投标管理办公室单位行政编制0人;事业编制10人;工勤编制0名;实际12人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  2018年1月1日至2018年12月31日,累计完成各类工程建设项目招投标监管90项(其中房屋建筑工程10项、市政工程15项、农林工程5项、交通工程3项、与工程相关的服务30、与工程相关的重要材料21项、与工程相关的其他项目6项),所有项目全部实行公开招标,公开招标率100%,中标总价累计9.624亿元,其中7月1日至12月31日全部实行电子评标共46项,为182家投标单位节约制作投标文件费用54.6万余元。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2018年收入决算1205789.05元,上年收入决算1191823元,与上年相比增加1.17%,增加的主要原因是人员工资正常晋升,其中:
  一般公共预算收入1205789.05元,与上年相比增加1.17%,增加的主要原因是人员工资正常晋升。
  政府性基金预算收入0元,与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0元,与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2018年支出决算1193481.05元,上年支出决算1172446元,与上年相比增加1.79%,增加的主要原因是人员工资正常晋升。
  (二)一般公共预算支出1193481.05元,与上年相比增加1.79 %,增加的主要原因是人员工资正常晋升,其中:
  1、2018年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算1193481.05元,与上年相比增加1.79%,增加的主要原因是人员工资正常晋升,其中公用支出47783元。
  (2)项目支出决算0元,与上年相比无增减变化。
  2、按支出功能科目划分:(1)城乡社区支出971171.64元,与上年相比增加1.12%,增加的主要原因是人员工资正常晋升;(2)外交0元,与上年相比无增减变化;(3)社会保障和就业支出161476.41元;与上年相比增加0.3%,增加的主要原因是人员工资正常晋升;(4)住房保障支出60833元,与上年相比减少5.72%,减少的主要原因是人员减少。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1134178.05元,与上年相比增加0.49%,增加的主要原因是人员工资正常晋升;(2)商品和服务支出47783元,与上年相比减少18.25%,减少的主要原因是厉行节约,减少开支。
  (三)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2018年机关运行经费决算情况 
  2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计47783元。其中:办公费支出15140元、印刷费900元、邮电费1500 元、工会经费7251元、福利费14840元,公务用车运行维护费8152元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2018年,我单位决算支出重点支出资金0元。
  (七)2018年专项转移支付情况
  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值222655元。
  (九)专业性较强的名词进行解释
  四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出8152元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元,与上年相比减少32.06%,减少的主要原因是厉行节约,减少开支;其中:
  (一)因公出国(境)费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2018年公务用车保有数量为1辆,公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出8152元,上年决算支出12000元,与上年相比减少32.06%,减少的主要原因是厉行节约,减少开支,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费8152元,与上年相比减少32.06%,减少的主要原因是厉行节约,减少开支。

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