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孝义市食品药品监督管理局2019年部门预算
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  一、部门情况 

  (一)部门机构设置、职责 

  孝义市食品药品监督管理局是负责全市食品、药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理工作的政府组成部门。设办公室、行政审批股、食品生产监管股、食品流通监管股、餐饮服务监管股、药械保化监管股;下7个基层食品药品监管管理中心站,派驻区域性中心乡镇;下设食品药品稽查队、药械不良反应监测中心。 

  (二)人员构成情况 

  食药局单位行政编制15事业编制69;实际 94 人;离退休人员5人,其中:退休5人。 

  (三)本预算年度的主要工作任务 

      2019年,我局坚持“严”字当头,突出靶向监管,充分运用风险分级管理、“双随机”检查、信息化监管和抽样检验等手段,加强食品药品安全监管,把好每一道防线,守住安全底线,全力保障人民群众的饮食用药安全。 

  一是深入开展食品药品专项整治行动。围绕人民群众关注的热点和焦点问题,抓牢市场上突显的重点和苗头性问题,深入开展食品小作坊、食品批发单位、农村食品市场、网络外卖、食品保健食品欺诈和虚假宣传、疫苗、中药饮片等专项整治,严厉打击损害公众身体健康的违法违规行为,对涉嫌犯罪的,一律移送公安机关,予以严惩。 

  二是提高抽样检验靶向性。突出农兽药残留、非法添加等重点项目,紧盯风险程度高、消费量大的重点品种,瞄准大型批发市场、校园周边等重点区域,加大抽检力度,提高发现深层次问题的能力,努力实现监督抽检覆盖生产加工、流通、餐饮、网络销售等不同业态。 

  三是加强“三小”行业管理。根据新实施的《山西省食品小作坊小经营店小摊点管理条例》要求,进一步强化小作坊、小经营店、小摊点的监管,通过加强巡查、立案查办、约谈教育、强化备案等措施,全面消除无证经营和销售“五无”产品等问题,切实规范“三小”市场经营秩序。 

  四是推进示范创建验收工作。全力推进餐饮服务标准化规范建设、“放心肉菜示范超市”、食品小作坊示范店、诚信药房的达标验收。将一批食品药品安全责任意识强、安全水平高的示范单位向社会进行展示和宣传,引导公众寻找安全等级较高、满意程度较高的良心饭店、放心超市、诚心药房消费,使示范创建活动在更大范围、更宽领域、更深层次开展起来,切实发挥示范引领、带动辐射作用,不断提升全市食品药品安全规范化水平。 

  五是推动信息化监管。积极推广应用“食安云图”监管系统,督促监管人员使用该系统及时上传现场检查照片、执法文书、双随机检查、投诉举报、抽检快检等信息,实现监管数据化、智慧化,逐步构建“严管+巧管”监管新局面。 

  六是坚持“双随机、一公开”监管常态化。以风险分级管理为基础,以重点监管为补充,对高风险品种、社会关注度高、投诉举报多、有严重违法违规记录等情况的检查对象,纳入重点抽查,加大抽查力度,增加抽查比例和频次,并对随机检查事项结果,严格按照规定要求,通过政府网站和微信公众平台等渠道,及时发布公开,接受公众监督。 

  (四)单位预算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。 

  二、收入预算说明 

  (一)收入预算 

  2019年收入预算1013.35万元,与上年相比增加4.34%,增加的原因是工资福利增加其中: 

  一般公共预算收入1013.35万元,与上年相比增加4.34%,增加的主要原因是工资福利增加 

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比增减财政专户拨款收入0万元, 与上年相比增减 

  (二)非税收入 

  2019年非税收入计划100万元,与上年相比持平,具体收费项目为:罚没收入100万元。 

  三、支出预算说明 

  2019年支出预算1013.35万元,与上年相比增加4.34 %,增加的主要原因是工资福利增加 

  (一)2019年支出预算按用途划分: 

  1)基本支出预算955.53元,与上年相比增加3.45%,增加的主要原因是职业年金和补发绩效工资。其中公用支出71.39元,与上年相比减少32.98 %,减少的主要原因是经费支出列入单位组织收入项目 

  2)项目支出预算57.82元,与上年相比增加21.72%,增加的主要原因是单位组织收入支出增加。主要项目是: 

  食安云图租赁8 

  单位组织收入49.2 

  驻临县第一书记0.62万元 

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分: 

  1)一般公共服务支出817.35元,与上年相比增加0.07%,增加的主要原因是工资福利增加   2)社会保障和就业支出117.05万元,与上年相比增加6.93%,增加的主要原因是增加公务员医疗补助和生育保险 

  3)卫生健康支出33.84万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是增加了职业年金和补发绩效工资。   4)住房保障支出45.11万元,与上年相比增加3.04%,增加的主要原因是人员工资增加 

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分: 

  1)工资福利支出884.14元,与上年相比增加8.2%,增加的主要原因是职业年金和补发绩效工资 

  2)商品和服务支出128.71元,与上年相比减少15.05%,减少的主要原因是项目经费减少 

  3)对个人和家庭的补助支出0.5元,与上年相比减少80%,减少的主要原因是第一书记经费减少 

  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。 

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。 

  (六)2019年机关运行经费预算情况  

   2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计71.39元,与上年相比减少32.98%,减少的主要原因是经费支出列入单位组织收入项目 

  (七)重点支出和重要项目安排情况 

  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。 

  (八)2019年专项转移支付情况 

   2019年,我单位收到上级转移支付资金0万元。 

  (九)国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:1)车辆9辆,固定资产价值757003元;(2)其他固定资产价值1890918元。 

      四、名词解释 

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。 

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

    

  2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排14万元,与上年相比无增减变化。其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化 

  (二)公务接待费 

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2019年公务用车数量为9辆,财政拨款预算安排14万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化,公务用车运行维护费14万元,与上年相比无增减变化 

  附:孝义市食品药品监督管理局2019年部门预算公开表

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