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孝义市政务服务中心2019年预算公开
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  一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  根据吕编办字〔2016〕115号文件精神,将孝义市行政审批服务中心更名为孝义市政务服务中心。
  中心主要职责为:
  (一)贯彻执行上级有关政务服务的方针,政策;
  (二)拟定全市政务服务各项管理制度,并组织实施;
  (三)承担市级政府服务平台的管理运行,指导提供规范高效的政务服务,制定实施行政审批工作流程、服务规范,推进“两集中、两到位”和联合审批、并联审批、模拟审批;
  (四)组织协调公共服务事项,指导建立简化,优化的服务的流程;
  (五)负责对有关进驻部门人员进行管理考核;
  (六)承办孝义市人民政务交办的其他事项。
  (二)人员构成情况
  中心事业编制16人;实际16人,其中:参公14人,事业2人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  2019年度的主要工作任务是充分发挥管理、服务、监督职责,带领各入驻窗口全体工作人员圆满完成各项审批及公共服务工作,树立良好的窗口形象。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2019年收入预算183.59万元,与上年相比增加39.46%,增加的主要原因是人员增加。其中:
  一般公共预算收入147.29万元,与上年相比增加33.97%,增加的主要原因是人员增加。
  政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减。
  财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减。
  (二)非税收入
  2019年非税收入计划0万元,与上年相比无增减。
  三、支出预算说明
  2019年支出预算183.59万元,与上年相比增加39.46%,增加的主要原因是人员增加。
  (一)2019年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算178.64万元,与上年相比增加35.70%,增加的主要原因是人员增加。其中公用支出15.51万元,与上年相比增加32.33%,增加的主要原因是人员增加,交通补贴增加。
  (2)项目支出预算4.95万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是市审批平台并联审批模块开发费用。主要项目是:
  ①市审批平台并联审批模块开发费用项目4.95万元
  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)一般公共服务支出147.29万元,与上年相比增加33.97 %,增加的主要原因是人员增加,交通补贴增加。
  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出163.13万元,与上年相比增加36.03%,增加的主要原因是人员增加。
  (2)商品和服务支出15.51万元,与上年相比增加32.34%,增加的主要原因是人员增加,交通补贴增加。
  (3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比无增减。
  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2019年机关运行经费预算情况 
  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计15.51万元,与上年相比增加32.34%,增加的主要原因是人员增加,交通补贴增加。
  (七)重点支出和重要项目安排情况
  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。
  (八)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值593252元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
 

2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款预算安排0万元。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款预算安排0万元。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元。

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