一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市河底九年制学校位于胜溪湖街道办事处河底村,学校设学校校长1名,教导主任1名,政教主任1名,后勤主任1名。职责:实施九年制义务教育,促进基础教育发展。
(二)人员构成情况
河底九年制学校行政编制0人;事业编制13人;工勤编制0名;实际40人;长期聘用临时工6人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
(三)本决算年度的主要工作任务
详细的核算本年度的收入支出及结余情况,分析主要指标的变动情况,更好地合理使用和安排资金。
二、收入决算说明
2017年收入决算3,814,202元,上年收入决算2,447,998元,与上年相比增55.81%,增的主要原因是人员经费增加。
其中:财政拨款3,814,202元。
三、支出决算说明
(一)2017年支出决算3,793,687元,上年支出决算2,507,344元,与上年相比增51.30%,增的主要原因是人员经费增加。
1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算3,728,547
元,与上年相比增54.10%,增的主要原因是人员经费增加,其中公用支出304,131元。(2)项目支出决算65,140元,与上年相比减25.85%,减的主要原因是本年度没有采购。
按支出功能科目划分:(1)教育支出3,128,083元,与上年相比增19.51%,增的主要原因是人员经费增加。(2)社会保障和就业支出475,440元,2016年支出数为0,与上年相比增加的原因是2016年社会保障和就业支出在教育支出中列支,未使用该科目;(3)住房保障支出190,164元,2016年支出数为0,与上年相比增加的原因是2016年住房保障支出在教育支出中列支,未使用该科目。
按支出经济分类划分:(1)工资福利支出3,086,572元,与上年相比增6.23%,增的主要原因是人员增加和职业年金的增加;(2)商品和服务支出369,271元,与上年相比减40.37,减的主要原因是学生人数减少,公用经费减少;(3)对个人和家庭的补助337,844元,与上年相比增33.67%,增的主要原因是人员经费增加;(4)其他资本性支出0元,与上年相比减100%,减的主要原因是本年没有采购项目。
(二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(四)2017年机关运行经费决算情况
2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费 0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目支出情况
2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(六)2017年专项转移支付情况
2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(七)专业性较强的名词进行解释
四、年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:
(一)因公出国(境)费
2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。