一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
团市委为正科级建制,核定编制6名,其中书记1名,副书记2名,少工委专职主任1名。下设机构有办公室、组织宣传部(工农部)、学校部(孝义市少先队工作委员会办公室)。主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。
主要职责是:
(一)领导全市共青团工作。
(二)负责市青联、市学联的常务性工作。领导和指导全市性青少年社会团体工作。
(三)承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
(四)组织全市团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用,完成市委、市政府和团吕梁市委部署的以青少年为主体的各项任务。
(五)贯彻执行全市性青少年法规制度,并予实施、监督,负责对未成年人的保护工作。
(六)调查青少年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作,为市委、市政府决策提供依据。
(七)负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,管理青少年教育培训基地。
(八)负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
(九)负责全市青年统战工作,负责全市青年外事和市内外青少年友好交流工作。
(十)负责青少年事业发展的管理工作,募集少先队事业发展经费,承担实施全市“希望工程”的有关工作。
(十一)受市委的委托,领导全市少先队的工作。
(二)人员构成情况
共青团孝义市委现有行政编制6人,实有9人。另有公益性岗位1人。
(三)本决算年度的主要工作任务
全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中央、省、吕梁市群团工作会议精神,凸显服务职能,维护青少年合法权益,进一步团结、引导全市青年投身市委、市政府“一二三四”发展战略,为我市“十三五”规划开好局、起好步贡献青春力量。
(四)本单位为一级决算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2017年收入决算886056.3元,上年收入决算870020.52元,与上年相比增加1.84 %,增加的主要原因是增加市乡村三级团组织换届大会专项经费。
其中:财政拨款886056.3元,886056.3元。
三、支出决算说明
(一)2017年支出决算853499.6元,上年支出决算797060.32元,与上年相比增加7.08 %,增加的主要原因是增加市乡村三级团组织换届大会专项经费。
1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算853499.6元,与上年相比增加7.08 %,增加的主要原因是增加市乡村三级团组织换届大会专项经费,其中公用支出156071元。(2)项目支出决算0元,与上年相比无增减变化。
按支出功能科目划分:(1)一般公共服务715841.6元,与上年相比增加10.19%,增加的主要原因是科目核算归类差别;(2)社会保障就业支出97557元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是科目核算归类差别;(3)住房保障支出97557元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是科目核算归类差别。
按支出经济分类划分:(1)工资福利支出526170.6元,与上年相比减少15.46%,减少的主要原因是有人员调出;(2)商品和服务支出156071元,与上年相比增加32.77%,增加的主要原因是增加市乡村三级团组织换届大会专项经费;(3)对个人和家庭的补助73701元,与上年相比增加29.01%,增加的主要原因是采暖补贴增加。
(二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(四)本单位国有资产占用情况:
(1)房屋0平米,固定资产价值0元;
(2)车辆0辆,固定资产价值0元;
(五)2017年机关运行经费决算情况
2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计156071元。其中:办公费支出7235元、印刷费18267元、邮电费2280元、差旅费3226元、会议费43490元、其他交通费用53825元、其他商品和服务支出27748元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金 0 元。
(七)2017年专项转移支付情况
2017年,我单位收到上级专项转移支付资金 0元。
(八)专业性较强的名词进行解释
四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:
(一)因公出国(境)费
2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。