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中共孝义市委办公室2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  中共孝义市委办公室是主管市委全面工作落实的市委组成部门,主要职责是:

  1、收集、整理、反馈全市重要信息和动态,指导和管理全市党委系统信息网络建设。

  2、围绕市委的中心工作,对有关全市经济、政治、社会等方面的方针、政策问题进行调查研究,向市委提出意见和建议,为市委决策提供参考依据。

  3、向全市各级党组织传达中央、省、地和市委的决策、指示、工作部署,并督促检查其贯彻、执行、落实。

  4、组织安排市委的各种会议和市委常委的各项公务活动。

  5、综合全市情况,协助市委和市委领导起草、修改文稿;编发市委内部刊物;负责市委日常文、电、函的审核、制发、处理;受理向市委的请示、报告。

  6、督促办理市人大代表对市委及市委各部门工作的议案和市政协委员对市委及市委各部门工作的提案。

  7、担负上级机关及要害部门与我市党政军机关机密要件的传递任务。

  8、负责全市机要通信和密码管理工作。

  9、负责市委保密委员会日常工作,依法管理全市保密工作。

  10、负责全市的岗位责任制考核工作。

  11、负责处理市内群众和境外人士给市委、市政府的来信,接待群众来访,保证信访渠道畅通;及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关方针、政策的建议;督促检查重要信访事项的处理和落实。

  12、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;协调处理群众来市上访和异常、突发信访事件;检查、协调市党、政、军部门的信访工作和各乡镇、街道的信访工作。

  13、承担市委交办的其它工作。

  (二)人员构成情况

  中共孝义市委办公室行政编制28人;事业编制9人;工勤编制2名;实际46人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员10人,其中:离休1人,退休9人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  1、抓好队伍建设。

  2、推动党风廉政建设。

  3、严格会务强协调。

  4、规范文件利运转。

  5、扎实做好机要工作。

  6、严格保密工作。

  7、努力打造四个平台:一是努力打造解放思想的平台,二是努力打造优质服务的平台,三是努力打造综合信息的平台,四是努力打造干部成长的平台。

  8、认真搞好参谋服务。

  9、以严格督查为重点,促进市委部署的贯彻落实。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算6004712.98元,上年收入决算4884103.00元,与上年相比增加22.94 %,增加的主要原因是:人员增加、项目支出增加。

  其中:财政拨款6004712.98元,与上年相比增加22.94 %,增加的主要原因是:人员增加、项目支出增加。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算5477262.98元,上年支出决算5162846.00元,与上年相比增加6.09%,增加的主要原因是:人员增加、项目支出增加。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算4436892.48元,与上年相比增加9.97%,增加的主要原因是:人员增加,其中公用支出482766.00元。(2)项目支出决算1040370.50元,与上年相比减少7.78%,减少的主要原因是:厉行节约。主要项目是:(1)第六次党代会经费(专项)146988.00元;(2)孝义市机要保密局业务费62920.00元;(3)中共孝义市委五届七次会议费用(专项)2000.00元;(4)孝义市关心下一代工作委员会经费55404.00元;(5)市委领导办公经费(专项)54075.00元;(6)全市农业农村、脱贫攻坚、六权治本工作推进会费用(专项)35985.00元;(7)印刷及决市调研参考费17399.00元;(8)文印耗材费用147382.00元;(9)拨付相关刊物费用(专项)41673.00元;(10)孝义市610办公室经费69379.00元;(11)关于下达密码通信屏蔽机房资金的通知80800.00元;(12)关于申请追加市委办公室主要领导外出考察的经费5796.00元;(13)申请拨付市委办公室采购办公设备费用的通知92974.00元;(14)申请更新密码通信机房不间断电源供电系统的通知48850.00元;(15)关于申请拨付密码装备和配套设备经费的通知178745.50元;减少的主要原因是:厉行节约。

  按支出功能科目划分:(1)一般公共服务4535015.48元,与上年相比减少12.16 %,减少的主要原因是:厉行节约;(2)科学技术支出178745.50元,与上年相比增加100.00%;增加的主要原因是:2017年功能科目调整;(3)社会保障和就业支出545352.00元,与上年相比增加100.00%;(4)住房保障支出218150.00元,与上年相比增加100.00%;增加的主要原因是:2017年功能科目调整。

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出3531096.48元,与上年相比增加12.24%,增加的主要原因是:人员增加;(2)商品和服务支出1202567.00元,与上年相比减少28.94%,减少的主要原因是:厉行节约;(3)对个人和家庭的补助支出423030.00元,与上年相比增加46.70%,增加的主要原因是:采暖补贴比去年增加。(4)其他资本性支出 320569.50元,与上年相比增加788.25%,增加的主要原因是:购置涉密软件及办公设备费用。

  (二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0.00元。

     国有资产占用情况:本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆3辆,固定资产价值578553.00元;(3)其他固定资产价值2168258.50

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0.00元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计482766.00元。其中:办公费支出45237.00元、印刷费 1500.00元、邮电费 15720.00元、差旅费 22736.00元、维修(护)费56508.00元、租赁费1160.00元、培训费6000.00元、公务用车运行维护费74396.00元、其他交通费用254225.00元、其他商品和服务支出5284.00元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0.00 元。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0.00元。

  专业性较强的名词进行解释

  1、一般公共预算收入:是对以税收主主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  2、基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括工资福利支出及对个人和家庭的补助、日常公用支出。

  3、经常性项目支出:是指行政事业单位为履行职能,在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。

  4、重点项目支出:是指中央、省规定的政策性项目支出,市委、市政府确定的项目经费,国家、省要求的配套资金,行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

  5、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

  6、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

  7、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

  8、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

  四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出74396.00元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出75000.00元,与上年相比减少0.81%,减少的主要原因是:厉行节约。

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为3辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出74396.00元,上年决算支出75000.00元,与上年相比减少0.81%,其中公务用车购置费0.00元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费74396.00元,与上年相比减少0.81%,减少的主要原因是:厉行节约。

  附件:1、中共孝义市委办公室2017年部门决算公开表

  2、中共孝义市委办公室2017一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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