本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市人大常委会办公室主要职责:
1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;
2、或者主持本级人民代表大会代表的选举;召集本级人民代表大会会议;
3讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
4、根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
5、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
6、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;
7、在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市政府市长和市人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;
8、根据政府市长提名,决定本级人民政府秘书长和各工作部门领导人员的任免,报上一级人民政府备案;
9、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;
10、在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;
11、在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;
12、决定授予地方的荣誉称号。
孝义市人大常委会机构设置:
办公室
2、法制工作委员会
3、财政经济工作委员会
4、教育科学文化卫生工作委员会
5、农村工作委员会
6、人事代表工作委员会
7、城乡建设环境保护工作委员会
8、代表培训中心
(二)人员构成情况
孝义市人大常委会办公室行政编制15人;事业编制8人;工勤编制1名;实际35人;长期聘用临时工0人。
离退休人员49人,其中:离休2人,退休47人。
本决算年度的主要工作任务:
(1)是坚持党对人大工作的领导
(2)是突出提升监督实效
(3)是突出依法行使决定权和任免权
(4)是突出增强代表履职活力
(5)是持续加强人大自身建设
二、收入决算说明
2017年收入决算5478321.44元,上年收入决算4806469元,与上年相比增13.98 %,增的主要原因是人员正常调资,增加培训费项目。
其中:财政拨款5478321.44元,与上年相比增13.98 %,增的主要原因是人员正常调资,增加培训费项目。
三、支出决算说明
(一)2017年支出决算5016325.64元,上年支出决算4698884元,与上年相比增6.76%,增的主要原因是培训费项目。
1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算3799710.44元,与上年相比增10.09%,增的主要原因是人员正常调资,其中公用支出284305元。(2)项目支出决算1216615.2元,与上年相比增12.30%,增的主要原因是建立预算联网软件外出培训.主要项目是①申请培训费用②孝义市人大常委会七届人大二次会议经费③市乡代表活动经费(4)孝义市人大常委会例会(5)孝义市人大常委会换届经费(6)老促会经费(7)《孝义人大志》编篆费用(8)人大代表经费.增的主要原因是今年新增申请培训费用。
按支出功能科目划分:(1)一般公共服务4,331,722.64元,与上年相比增59.28%,增的主要原因是人员正常调资,增加培训费项目。(2)社会保障和就业支出484,392.00元,与上年相比增加100.00%,增加的主要原因是2017年功能科目调整。(3)住房保障支出200,211.00元,与上年相比增加100.00%,增加的主要原因是2017年功能科目调整。
按支出经济分类划分:(1)工资福利支出3515405.44元,与上年相比增10.45%,增的主要原因是人员正常调资;(2)商品和服务支出284305元,与上年相比减34.32%,减的主要原因是日常公用开支减少;(3)对个人和家庭的采暖补助支出140000元,与上年相比增加52.17%,增加的主要原因是采暖补贴比去年增加;(4)其他资本性支出29950元,与上年相比增加91.37%,增加的主要原因是增加办公设备购置。
(二)2017年涉及政府采购项目1个,决算资金20000元。
(三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(四)2017年机关运行经费决算情况
2017年本单位履行一般行政管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计284305元。其中:办公费支出3933 元、差旅费6880元、培训费3790元、公务用车运行维护费15828元、其他交通费用247825、其他商品和服务支出6049元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目支出情况
2017年,我单位决算支出重点支出资金0元.
(六)2017年专项转移支付情况
2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0元.
(七)专业性较强的名词进行解释
1、一般公共预算收入:是对以税收主主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括工资福利支出及对个人和家庭的补助、日常公用支出。
3、经常性项目支出:是指行政事业单位为履行职能,在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。
4、重点项目支出:是指中央、省规定的政策性项目支出,市委、市政府确定的项目经费,国家、省要求的配套资金,行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
5、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
6、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
7、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。
8、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
四、国有资产占用情况:
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆2辆,固定资产价值331253元;(3)其他固定资产价值553479.99元。
五、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出15828元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出15850元,与上年相比减0.13%,其中:
(一)因公出国(境)费
2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。
(二)公务接待费
2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减
(三)公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车保有数量为2辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减;公务用车运行维护费15828元,与上年相比减0.13%.减少的原因是三公经费减少。
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