一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市食品药品监督管理局是主管全市食品、药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理工作的政府组成部门。
机构内设办公室(行政审批股)、食品生产监管股、食品流通监管股、餐饮服务监管股、药械保化监管股;下设了7个基层食品药品监管管理站,派驻区域性中心乡镇;下设食品药品稽查队、药械不良反应监测中心。
(二)人员构成情况
孝义市食品药品监督管理局行政编制16人,事业编制69人,实有人数100人。长期聘用临时工1人。离退休人员3人,其中:退休3人,离休0人。
(三)本决算年度的主要工作任务
2017年,我局认真贯彻落实党中央“四个最严”、总局“四有两责”要求及省、吕梁市食品药品安全工作会议精神,全面实施“八化监管”,始终坚持问题导向,严格履行监管职责,深入开展集中整治,稳步推进全国文明城市创建、国家卫生城市复审、省级食安市验收工作,全年共监督检查食品药品从业单位10050余户次,排查出隐患2097条,受理投诉举报咨询155起,立案查处197件,移送公安机关3起,罚没款金额118.4余万元。销毁假冒伪劣、超过保质期、标签标识不符合规范的食品药品140余种、1250余件、3500余公斤。开展监督抽检8次,抽查51家单位,其中抽检食用农产品抽检240批次,开展风险抽检197批次,不合格3批次,合格率99.3%。巩固和发展了食品药品稳中向好的良好态势,有效保障了全市人民群众的饮食用药安全。
二、收入决算说明
2017年收入决算11069020元,上年收入决算为8606401.02元,与上年相比增加28.61%。增加的主要原因是人员工资和项目增加。其中:财政拨款11069020元。与上年相比增加28.61%。增加的主要原因是人员工资和项目增加。
三、支出决算说明
(一)2017年支出决算9237363.74元,上年支出决算8627510.44元,与上年相比增加7.07%,增加的主要原因是人员经费和项目支出增加。
1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算8964192.64元,与上年相比增加7.86%,增加的主要原因是人员经费增加,其中公用支出972352.10元。(2)项目支出决算316322.60元,与上年相比增加15.79%,增加的主要原因是项目支出增加,主要项目是临县第一书记经费、城乡环境集中大整治经费,增加的主要原因是市委、市政府确定的重点项目。
按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出1109367元,与上年相比减少15.36%,减少的主要原因是一般公共预算支出功能分类科目支出减少;(2)医疗卫生与计划生育支出7682112.74元,与上年相比减少10.95%,减少的主要原因是2017年对一般公共预算支出功能分类科目进行调整;(3)住房保障支出445884元。与上年相比增加100%,增加的主要原因是2017年新增的一般公共预算支出功能分类科目。
按支出经济分类划分:(1)工资福利支出7268225.80元,与上年相比增加 8.64%,增加的主要原因是人员经费增加;(2)商品和服务支出1047153.94元,与上年相比减少0.88%,减少的主要原因是基本支出业务减少。(3)对个人和家庭的补助支出832124元,与上年相比增加28.20%,增加的主要原因是增加了临县第一书记的生活、交通、通讯补贴;(4)其他资本性支出89860元,与上年相比减少61.31%,减少的主要原因是办公设备和专用设备购置减少。
(二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(三)2017 年涉及政府购买服务项目1个,决算资金317000元。
(四)2017年机关运行经费决算情况
2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计863842.84元。其中:办公费支出48021.44元、印刷费63177.50元、邮电费15538元、差旅费124074.50元、维修维护费4250元、培训费93320元、专用材料费3548元、公务用车运行维护费242210.70元、专用设备购置费89860元、其他商品和服务支出290838.40元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目支出情况
2017年,我单位决算支出重点支出资金 24244.4元。主要用于临县第一书记支出。
(六)2017年专项转移支付情况
2017年,我单位收到上级专项转移支付资金 0 元。
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。本单位无国有资产占用情况:(1)车辆9辆,固定资产价值757003元;(2)其他固定资产价值1518192元.
四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出24.22万元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出25.42万元,与上年相比减少4.72%,其中:
(一)因公出国(境)费
2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出2477元,与上年相比减少2477元;减少的原因是本年没有公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车保有数量为9辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出242210.70元,上年决算支出251707元,与上年相比减少3.77%,减少的原因是严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约,严格控制公务用车运行成本。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费242210.7万元,与上年相比减少3.77%,减少的原因是严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约,严格控制公务用车运行成本。