一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据吕编办字〔2016〕115号文件精神,将孝义市行政审批服务中心更名为孝义市政务服务中心。
中心主要职责为:
1.贯彻执行上级有关政务服务的方针,政策;
2.拟定全市政务服务各项管理制度,并组织实施;
3.承担市级政府服务平台的管理运行,指导提供规范高效的政务服务,制定实施行政审批工作流程、服务规范,推进“两集中、两到位”和联合审批、并联审批、模拟审批;
4.组织协调公共服务事项,指导建立简化,优化的服务的流程;
5.负责对有关进驻部门人员进行管理考核;
6.承办孝义市人民政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
中心事业编制16人;实际16人,其中:参公14人,事业2人。
(三)本决算年度的主要工作任务
2018年度的主要工作任务是充分发挥管理、服务、监督职责,带领各入驻窗口全体工作人员圆满完成各项审批及公共服务工作,树立良好的窗口形象。
二、收入决算说明
本单位为一级决算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
2017年收入决算1136755.72元,上年收入决算1072117.96元,与上年相比增加6.03%,增加的主要原因是人员增加。
其中:财政拨款1136755.72元,与上年相比增6.03%,增的主要原因是人员增加。
三、支出决算说明
(一)2017年支出决算1191501.72元,上年支出决算1094621.96元,与上年相比增8.85%,增的主要原因是人员增加。
1.2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算1191501.72元,与上年相比增6.03%,增的主要原因是人员增加。
其中公用支出181365元。(2)项目支出决算0元,与上年相比减 0 %。
2.按支出功能科目划分:(1)一般公共服务支出998804.72元,与上年相比增8.00%,增的主要原因是人员增加;(2)社会保障和就业支出137640元,与上年相比增12.12%,增的主要原因是人员工资增加;(3)住房保障支出55057.00元,与上年相比增16.98%,增的主要原因是人员工资增加。
3.按支出经济分类划分:(1)工资福利支出908599.72元,与上年相比增8.20 %,增的主要原因是人员工资增加;(2)商品和服务支出176905元,与上年相比减1.61 %,减的主要原因是办公经费减少。
(二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(四)2017年机关运行经费决算情况
2017年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计176905元。其中:办公费支出44674.50元、印刷费3701元、邮电费3700元、差旅费354元、劳务费34800元、其他交通费用61800元、其他商品和服务支出27875.50元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目支出情况
2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(六)2017年专项转移支付情况
2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(七)本单位国有资产占用情况
1.房屋0平米,固定资产价值0元;
2.车辆0辆,固定资产价值0元;
3.其他固定资产价值584752元。
(八)专业性较强的名词进行解释
四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减,其中:
(一)因公出国(境)费
2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。
(二)公务接待费
2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。
(三)公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车保有数量为0辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减,公务用车运行维护费0元,与上年相比增无增减。
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