一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
经协中心内置3个内设机构:1、办公室。综合协调、督察督办日常事务和后勤管理工作,具体负责机关会务、文秘、档案、印鉴、信访、调研、接待、保密、安全、财务、资产管理工作;建立健全各项规章制度;配合有关部门,负责中心及所属事业单位的组织人事、机构编制、老干部管理与服务、计划生育、纪检监察等项工作。2、经济技术股。负责组织我市与外省、市、县之间经济联合与技术协作意向和协议的签订;负责具体组织实施引进资金、技术、人才及各项经济技术协作工作;参与各大园区的区域经济联合与协作活动;参与科学科技成果转化生产力的工作;承办市领导外域考察活动的前期准备和服务工作;负责市政府驻外办事处和外域驻孝办事处的归口管理工作。3、经济技术信息股(孝义市经济技术协作信息中心)。事业性质(差额拨款),股级建制,定编3名,现有3名在册在职员工。负责收集、整理和发布市内外经济技术信息,加强交流,做好经济联合与技术协作的有关咨询服务工作。
(二)人员构成情况
孝义市经济技术协作中心行政编制0人;事业编制13人;工勤编制0名;实际13人;长期聘用临时工0人。
离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。
(三)本决算年度的主要工作任务
(四)本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包含所属单位预算。
二、收入决算说明
2017年收入决算952135.00元,上年收入决算882624.00元,与上年相比增7.30%,增的主要原因是公用经费的增加。
其中:财政拨款952135.00元,与上年相比增7.30 %,增的主要原因是公用经费的增加。
三、支出决算说明
(一)2017年支出决算961045.00元,上年支出决算895674.00元,与上年相比增6.81 %,增的主要原因是办公设备的增加。
1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算961045.00元,与上年相比增6.81%,增的主要原因是办公设备的增加,其中公用支出147799.00元。(2)项目支出决算0.00元,与上年相比无增减变化。
按支出功能科目划分:(1)一般公共服务961045.00元,与上年相比增6.81%,增的主要原因是办公设备的增加;(2)外交0.00元,与上年相比无增减变化。
按支出经济分类划分:(1)工资福利支出813246.00元,与上年相比增3.35%,增的主要原因是人员的增加;(2)商品和服务支出37434.00元,与上年相比减25.23%,减的主要原因是办公费用的减少。
(二)2017年涉及政府采购项目1个,决算资金10000.00元。
本单位国有资产占有情况:(1)房屋76平米,固定资产价值0元;(2)车辆1车,固定资产价值94700元;(3)其他固定资产价值65050元。
(三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0.00元。
(四)2017年机关运行经费决算情况
2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计37434.00元。其中:办公费支出7434.00元、印刷费4882.00元、邮电费2920.00元、差旅费0.00元、会议费0.00元、福利费0.00元、日常维修费等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目支出情况
2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0.00元。
(六)2017年专项转移支付情况
2017年,我单位收到上级专项转移支付资金 0.00元。
(七)专业性较强的名词进行解释
四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出11648.00元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出10805.00元,与上年相比增7.24 %,其中:
(一)因公出国(境)费
201 年财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2017年财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车保有数量为1辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0.00元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费11648.00元,与上年相比增7.24 %,增的主要原因是招商项目的考察。