一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市法律援助中心的工作职责是为法律援助对象提供法律服务,援助困难群众法律事件受理,审批援助申请,指导援助案件办理的。
(二)人员构成情况
我单位事业编制8人,实际9人;离退休人员2人,其中:退休2人。
(三)本决算年度的主要工作任务:2017年度的主要工作任务是大力宣传法律法规,扩大法律服务范围,加大法律案件的受理和指导。
二、收入决算说明
本单位为一级决算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
2017年收入决算1130561.31元,上年收入决算970022.12元,与上年相比增加16.55 %,增加的主要原因是办案经费增加。
其中:财政拨款1130561.31元,与上年相比增加16.55 %,增加的主要原因是办案经费增加。
三、支出决算说明
(一)2017年支出决算968004.31元,上年支出决算993388.12元,与上年相比减少2.56%,减少的主要原因是人员调离一人,办案经费减少。
1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算968004.31元,与上年相比减少2.56 %,减少的主要原因是人员调离和办案经费减少。
其中公用支出135684元。(2)项目支出决算0元,与上年相比无增减变化。
按支出功能科目划分:(1)一般公共安全支出796638.31元,与上年相比减少5.00%,减少的主要原因是办案经费减少;(2)社会保障和就业支出122400元,与上年相比增加9.37%,增加的主要原因是人员工资增加;(3)住房保障支出48966元,与上年相比增加14%,增加的主要原因是人员工资增加。
按支出经济分类划分:(1)工资福利支出752548.31元,与上年相比增加2.66 %,增加的主要原因是工资增加;(2)商品和服务支出135648元,与上年相比减少2.62 %,减少的主要原因是办案经费减少。
(二)2017 年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(四)2017 年机关运行经费决算情况
2017年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计135684元。其中:办公费支出9315元、印刷费10334元、邮电费4278元、差旅费100000元、会议费 0元、工会经费 2200元、公务用车运行维护费8000元。其他商品和服务支出1557元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目支出情况
201 7年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金 0元。
(六)2017 年专项转移支付情况
2017 年,我单位收到上级政法转移支付资金 0元。
(七)本单位国有资产占用情况
①、房屋0平米,固定资产价值0元;②、车辆1辆,固定资产价值110000元;③、其他固定资产价值111391元。
(八)专业性较强的名词进行解释
四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2017 年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出8000元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比增加100 %,其中:
(一)因公出国(境)费
2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车保有数量为1辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出8000元,上年决算支出0元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是2017年我单位调入了1辆公务用车,产生了公务用车运行维护费8000元。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化,公务用车运行维护费8000元,与上年相比增加100 %,增加的主要原因是2017年我单位调入了1辆公务用车,产生了公务用车运行维护费8000元。