一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
我单位是一所乡镇初中学校,我校负责服务区内8个村的初等义务教育,促进基础教育发展,进行初中学历教育。
(二)人员构成情况
孝义市高阳初级中学校单位行政编制0人;事业编制32人;工勤编制0名;实际33人;长期聘用临时工2人。
离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
(三)本决算年度的主要工作任务。
主要工作任务是说明本单位本年度经费的收支情况及详细用途。
(四)单位决算说明
本单位为一级决算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算3749634元,上年收入决算4486761元,与上年相比减16.43%,减的主要原因是我单位10名教师调出到其他单位,其中:
一般公共预算收入3937437元,与上年4486761元相比减少12.24%,减少的主要原因是我单位10名教师调出到其他单位。
政府性基金预算收入0元, 与上年0元相比不增不减。
财政专户拨款收入0元, 与上年0元相比不增不减。
三、支出决算说明
(一)2018年支出决算3901527元,上年支出决算4758202元,与上年相比减18%,减的主要原因是我单位10名教师调出到其他单位。
(二)一般公共预算支出3901527元,与上年4758202元相比增加减少18%,增加(减少)的主要原因是我单位10名教师调出到其他单位,其中: 1、2018年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算3819005元,与上年4712378元相比减少18.96%,减的主要原因是我单位10名教师调出到其他单位,其中公用支出280516元。
(2)项目支出决算82522元,与上年45824元相比增80%,增减的主要原因是增加了防水工程,主要项目是①图书室阶梯教室防水工程②2017教师奖金③足球奖励金,增的主要原因是增加了防水工程。
2、按支出功能科目划分:(1)教育支出3290958元,与上年3952123元相比减16.73%,减的主要原因是我单位10名教师调出到其他单位,人员经费减少;(2)社会保障和就业支出439473元,与上年578649元相比减24.05%,减的主要原因是我单位10名教师调出到其他单位,人员经费减少(3)住房保障支出171096元与上年227430元相比减24.77%,减的主要原因是我单位10名教师调出到其他单位,人员经费减少。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出3525811元,与上年4098943元相比减13.98%,减的主要原因是我单位10名教师调出到其他单位,人员经费减少;(2)商品和服务支出280516元,与上年290044元相比减3.29%,增(减)的主要原因是学生减少,经费减少;(3)对个人和家庭的补助19200元与上年276130元减93.05%,减少原因是住宿学生减少,秋学期无住宿生(4)其他资本性支出6975元,与上年63085元减883.94%,减得原因主要是今年采购支出少。
(三)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(四)2018年涉及政府购买服务项目00个,决算资金0元。
(五)2018年机关运行经费决算情况
2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计280516元。其中:办公费支出47563元、印刷费15891元、邮电费0元、差旅费10955元、会议费0元、福利费0元、日常维修费138134元、电费23293元、专用材料费4188元、劳务费31660元、培训费3890元、取暖费17850元、工会经费16180元、其他商品及服务支出38737元等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金74000元,主要用于图书室阶梯教室防水工程支出。
(七)2018年专项转移支付情况
2018年,我单位未收到上级的专项转移支付资金。。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋7206平米,固定资产价值336044元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值0元。
(九)专业性较强的名词进行解释。
四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减,其中:
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。
(二)公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0 元,与上年相比无增减,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减 。