一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市中阳楼初级中学校是一所乡镇初中学校,负责服务区内的义务教育,促进基础教育发展,进行初中学历教育。
(二)人员构成情况
我单位行政编制0人;事业编制59人;工勤编制0名;实际 79人;长期聘用临时工0人。
离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。
(三)本决算年度的主要工作任务。
合理使用学校经费,保障学校安全运转,保证学校正常教学秩序。
(四)单位决算说明
本单位为一级决算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算8997875.44元,上年收入决算9179165.88元,与上年相比减1.98%,减的主要原因是人员经费减少,其中:
一般公共预算收入899.79万元,与上年相比减少1.98%,减少的主要原因是人员经费减少。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
(一)2018年支出决算8975981.44元,上年支出决算9842026.96元,与上年相比减8.8 %,减的主要原因是教师人数减少。
(二)一般公共预算支出897.60万元,与上年相比减少8.8%,减少的主要原因是教师人数减少,其中:
1、2018年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算8819508.44元,与上年相比减少8.78 %,减的主要原因是教师人数减少,其中公用支出392943元。
(2)项目支出决算156473 元,与上年相比减9.97%,减的主要原因是减少了维修,主要项目是①中考奖金②监控设备加装③教学楼、门卫室、厕所防水,减的主要原因是维修资金减少。
2、按支出功能科目划分:(1)教育支出7440866.48元,与上年8084011.96元相比减少7.96 %,减少的主要原因是人员经费减少;(2)社会保障和就业支出1096569.96元,上年社会保障就业支出1255779.00元,与上年相比减少12.68%,减少的主要原因是教师人数减少;(3)住房保障支出438545元,上年住房保障支出502236.00元,与上年相比减少12.68%,的主要原因是教师人数减少。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出8426565.44元,与上年8622855.96元相比减少2.28%,减少的主要原因是减少了教师人员经费;(2)商品和服务支出534838.00元,与上年473461.00元相比增加了12.96%,增加的主要原因是增加了各种教师和学生活动等开支;3)对个人和家庭的补助支出5400.00元,与上年736714.00元相比减少99.27%,减少的主要原因是住房公积金列支在工资福利支出;4)其他资本性支出9178元,上年支出8996元,相比增加了2.02%,增加的主要原因是购买了办公设备。
(三)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0 元,与上年相比无增减变化。
(四)2018年涉及政府购买服务项目0 个,决算资金0 元,与上年相比无增减变化。
(五)2018年机关运行经费决算情况
2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计534838元。其中:办公费支出73895元、印刷费36503元、邮电费0元、差旅费0 元、会议费0 元、福利费0元、电费22095元、物业管理费30190元、维修(护)费202007元、培训费21498元、专业材料费21796元、劳务费24550元等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元,与上年相比无增加减少变化。
(七)2018年专项转移支付情况
2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元,与上年相比无增加减少变化。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值382143元。
(九)专业性较强的名词进行解释。
四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0_元,与上年相比无增减变化,其中:
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。