一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
我校成立于1979年,全校三个年级,62个教学班,学生人数4410人,学校下设教导处、政教处、艺体处、后勤处,学校实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育。
(二)人员构成情况
孝义六中行政编制0人;事业编制314人;实际320人;长期聘用临时工25人。
离退休人员113人,其中退休112人,退职1人。
(三)本年度决算的主要工作任务
详细的核算本年度的收入支出及结余情况,分析主要指标的变动情况,更好地合理使用和安排资金。实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算39312554.51元,上年收入决算28917583.68元,与上年相比增加26.44%,增加的主要原因是教师人数增加,人员经费增加;学生人数增加,公用经费增加。其中:
一般公共预算收入3931.25万元,与上年相比增加26.44%,增加的主要原因是是教师人数增加,人员经费增加;学生人数增加,公用经费增加。
三、支出决算说明
(一)2018年支出决算38583631.25元,上年支出决算31049960.93元,与上年相比增加19.53 %,增加的主要原因是教师人数增加,人员经费支出增加;学生人数增加,公用经费支出增加。
(二)一般公共预算支出3858.36万元,与上年相比增加19.53 %,增加的主要原因是教师人数增加,人员经费支出增加;学生人数增加,公用经费支出增加。其中:
1、2018年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算37658493.85元,与上年相比增加26.83%,增加的主要原因是教师人数增加,人员经费支出增加;学生人数增加,公用经费支出增加,其中公用支出3407420.34 元。
(2)项目支出决算925137.4元,与上年相比减少31.90%,减少的主要原因是维修项目支出减少。主要项目是①采购设备602492.56元,②维修费272222.84元,③其他项目50422元。
2、按支出功能科目划分:
(1)教育支出32371679.5元,与上年相比增加25.68%,增加的主要原因是教师人数增加,人员经费支出增加;学生人数增加,公用经费支出增加;(2)社会保障就业支出4448924.75元,与上年相比增加17.64%,增加的主要原因是教师人数增加,人员经费支出增加;(3)住房保障支出1763027元,与上年相比增加16.64%,增加的主要原因是教师人数增加,人员经费支出增加。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出34243393.51元,与上年相比增加49.53%,增加的主要原因是教师人数增加,人员经费支出增加;(2)商品和服务支出3302357.74元,与上年相比减少12.10%,减少的主要原因是合理利用经费节约支出;(3)对个人和家庭的补助38102元,与上年相比减少99.03%,减少的主要原因是科目更改,2018年住房公积金科目在工资福利支出中列支;(4)其他资本性支出999778元,与上年相比增加135.44%,增加的主要原因是2018年度办公设备购置增加。
(二)2018年涉及政府采购项目5个,决算资金587240元。
(三)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(四)2018年机关运行经费决算情况
2018年本单位履行一般事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目支出情况
2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(六)2018年专项转移支付情况
2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(七)专业性较强的名词进行解释
(八)(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值12185207.39元。
四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为0辆,2018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。