一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市治理非法超限超载车辆工作办公室的主要职责是贯彻执行上级关于治理非法超限超载车辆的政策法规,结合工作实际,拟定本辖区有关政策、措施、制度和规划等,并组织实施;协调交通、公安、发改、工商、质监、安监、法律、宣传、监察九部门建立统一领导、指导协调、各方联动的工作机制;负责治超工作人员的日常管理,包括业务培训、监督检查、责任考核等;负责治超工作的舆论宣传和信息发布;负责治超相关数据的统计、上报工作;负责对超限超载车辆的责任倒查;负责市委、政府及领导组交办的随机任务。
(二)人员构成情况
治超办事业编制8人;实际10人;长期聘用临时工75人。
(三)本决算年度的主要工作任务
按照工作职责,依法履职,负责治超工作人员的日常管理,包括业务培训、监督检查、责任考核等;负责治超工作的舆论宣传和信息发布;负责治超相关数据的统计、上报工作;负责对超限超载车辆的责任倒查;负责市委、政府及领导组交办的随机任务。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算3239705.18元,上年收入决算4465441.76元,与上年相比减少27.44%,减少的主要原因是项目支出减少,其中:
一般公共预算收入2777842.78元,与上年相比减少27.48%,减少的主要原因是项目支出减少。
政府性基金预算收入0元, 与上年相同。
财政专户拨款收入0元, 与上年相同。
三、支出决算说明
(一)2019年支出决算3952940.02元,上年支出决算3934253.76元,与上年相比增加0.47%,增加的主要原因是项目支出增加。
(二)一般公共预算支出2810393.83元,与上年相比减少15.22%,减少的主要原因是项目支出减少,其中:
1、2019年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算3280696.97元,与上年相比增加14.4 %,增加的主要原因是其他公路水路运输支出增加。
(2)项目支出决算672243.05元,与上年相比减少36.97%,减的主要原因是项目支出减少,主要项目是:
①治超宣传费23422元
②维修费78500元
③光纤租赁费50400元
④停车场租赁费111000元
⑤办公费33597元
⑥临县第一书记经费29440元
⑦水费59499.45元
⑧人身意外险19981元
⑨干部驻村工作12826.5元
⑩公务运行费208453.1元
⑪取暖费45124元
2、按支出功能科目划分:
(1)一般公共服务2810393.83元,与上年相比减15.22%,减的主要原因是项目支出减少;
(2)社会保障和就业支出89539.84元,与上年相比减少7.08%,减少的主要原因是缴费比例减少 。
(3)卫生医疗支出30994.56元,与上年相比增加100 %,增加的主要原因是科目调整。
(4)住房保障支出41328元,与上年相比增加7.25%,增加的主要原因是缴费比例上调 。
3、按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出2267831.18元,与上年相比增加5.07%,增加的主要原因是人员经费增加;
(2)商品和服务支出1253504.34元,与上年相比增加50.57 %,增加的主要原因是维修费增加。
(三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2019年机关运行经费决算情况
2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计1253504.34元。其中:办公费支出50468元、印刷费23422元、邮电费2000元、差旅费590 元、取暖费45147.9元、福利费9580元、日常维修费352176.09元、水费10361元、电费160484.91元、租赁费161400元、培训费23380元、公务用车运行维护费208453.1元、其他商品和服务支出206041.34元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元,与上年相同。
(七)2019年专项转移支付情况
2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元,与上年相同。
(八)国有资产占用情况
我单位国有资产占用情况:(1)房屋1861平米,固定资产价值1312330.16元;(2)车辆9辆,固定资产价值908976.31元;(3)其他固定资产价值1889089.44元。
(九)重点项目绩效情况
2019年,我单位决算重点项目支出资金0元,与上年相同。
(十)专业性较强的名词进行解释。
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出208453.1元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出552871.8元,与上年相比减62.29 %,减少的原因是厉行节约严格控制公务运行维护经费。其中:
(一)因公出国(境)费
2019年财政拨款决算支出0元,与上年相同。
(二)公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元,与上年相同。
(三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为9辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出208453.1元,上年决算支出552871.8 元,与上年相比减62.29 %,减少的原因是厉行节约严格控制公务运行维护经费。其中公务用车购置费0元,与上年相比减少100%,减少的原因是18年购置公务用车三辆;公务用车运行维护费208453.1元,与上年相比减62.29%,减少的原因是厉行节约严格控制公务运行维护经费。