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孝义市第六中学校2019年度部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  我校成立于1979年,全校三个年级,67个教学班,学生人数4893人,学校下设教导处、政教处、艺体处、后勤处,学校实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育。
  (二)人员构成情况
  孝义六中行政编制0人;事业编制314人;实际316人;长期聘用临时工25人。
  离退休人员116人,其中:离休0人,退休116人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  详细的核算本年度的收入支出及结余情况,分析主要指标的变动情况,更好地合理使用和安排资金。实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  209年收入决算43187160.08元,上年收入决算39312554.51元,与上年相比增9.85%,增的主要原因是教师人数增加,人员经费增加;学生人数增加,公用经费增加,其中:
  一般公共预算收入43187160.08元,与上年相比增加9.85%,增加的主要原因是教师人数增加,人员经费增加;学生人数增加,公用经费增加。
      政府性基金预算收入0元, 与上年相比增减无变化。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比增减无变化。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算42988092.80元,上年支出决算38583631.25元,与上年相比增11.41%,增的主要原因是教师人数增加,人员经费支出增加;学生人数增加,公用经费支出增加。
  (二)一般公共预算支出42988092.80元,与上年相比增加11.41%,增加的主要原因是教师人数增加,人员经费支出增加;学生人数增加,公用经费支出增加,其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算41537600.36元,与上年相比增10.30%,增的主要原因是教师人数增加,人员经费支出增加;学生人数增加,公用经费支出增加,其中公用支出3235024.28元。
  (2)项目支出决算1450492.44元,与上年相比增56.78%,增的主要原因是采购项目支出增加,主要项目是①校园足球联赛开幕式经费12000元,②迎接教育部会议实施孝财教2018【6443】号440000元,③办公室改造暖气维修一体机空调防撞柱采购998492.44元。
  2、按支出功能科目划分:(1)教育支出35512795.89元,与上年相比增9.70%,增的主要原因是教师人数增加,人员经费支出增加;学生人数增加,公用经费支出增加;(2)社会保障就业支出4133220.97元,与上年相比减7.09%,减的主要原因是2018年卫生健康支出列支社会保障就业支出;(3)卫生健康支出1433591.94元,与上年相比增100%,增的主要原因是2018年卫生健康支出列支社会保障就业支出;(3)住房保障支出1908484.00元,与上年相比增8.25%,增的主要原因是教职工工资待遇提高,人员经费增加,教师人数增加,人员经费支出增加。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出38136224.58元,与上年相比增11.36%,增的主要原因是教师人数增加,人员经费支出增加,教职工工资待遇提高,人员经费增加;(2)商品和服务支出3923164.28元,与上年相比增18.79%,增的主要原因是采购项目支出增加;(3)对个人和家庭的补助16351.50元,与上年相比减57.08%,减得原因是生活补助支出减少。(4)资本性支出912352.44元,与上年相比减少8.74%,减少的主要原因是2019年度设备购置减少。
  (三)2019年涉及政府采购项目3个,决算资金998492.44元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计 0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等(支出经济科目就支出数额较大的科目说明)。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值7272903.20元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。 
      1、预算绩效管理工作开展情况。
  一是根据2019年度确定的绩效管理目标办公楼外墙粉刷制定具体实施计划,明确内部业务分工,落实承办人员及工作责任,提出工作计划,明确时序进度和目标要求,落实工作措施,总结汇集工作成果,并记录实施过程。加强预算执行的管理,开展重点项目跟踪问效,掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因。
  二是强化关键指标的监测。对办公楼外墙粉刷关键指标履职情况,加强日常绩效监测,严格按照“先有预算、后有支出”的原则加强经费管理,实行全程监测。强化对基层预算单位的监控、指导,确保预算与实际执行紧密结合。对重点工作采取预算管理部门负总责,项目负责单位(部门)密切协调、配合的方式推动。
  2、部门决算中项目绩效自评结果。
  2019年度,我部门对所有10万元以上项目实行了绩效目标设定、绩效目标自评价和目标监控全过程绩效管理。根据年初设置的指标体系逐项进行评价,对办公楼外墙粉刷项目工程从资金投入、过程、产出、效果四个维度去考评资金的使用效果,并对每一个项目的实施情况、主要经验做法、项目管理中存在的主要问题及原因、加强项目管理的建议等进行了详细分析。从绩效评价的结果来看,我单位对项目预算管控得力、执行情况良好、预算执行率较高,项目绩效情况较优,产出效益等指标完成情况与的绩效指标一致。
  3、部门评价项目绩效评价结果。   
    (十)专业性较强的名词进行解释。
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。