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孝义市新阳煤矿学校2019年部门决算
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   一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市新阳煤矿学校是一所九年制学校,主要承担着高阳矿区内小学、初中义务教育。完成小学、初中阶段的教育教学任务,美化校园环境,为师生创设良好的工作、学习环境是我们的追求。我校设有小学部、初中部、后勤部、学校办公室四个部门,2019年末共有在职人员153人,退休人员112人。
  (二)人员构成情况
  孝义市新阳煤矿学校行政编制 0人;事业编制153人;工勤编制0名;实际153人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员112人,其中:离休0人,退休112人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  本年度我校的主要工作任务是顺利完成各学段的教育教学任务,在学校各部门的密切配合下,各项工作有序进行。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算20885734.15元,上年收入决算18447133.88元,与上年相比增加13.22%,增加的主要原因是工资标准提高,其中:
  一般公共预算收入20885734.15元,与上年相比增加13.22%,增加的主要原因是工资标准提高。                               
  政府性基金预算收入0元, 与上年相比保持一致。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算20513472.53元,上年支出决算18305639.90元,与上年相比增加12.06%,增加的主要原因是工资标准提高。
  (二)一般公共预算支出20513472.53元,与上年相比增加12.06%,增加的主要原因是工资标准提高,其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算19793440.53元,与上年相比增加9.65%,增加的主要原因是工资标准提高,其中公用支出707608.38   元。
  (2)项目支出决算720032.00元,与上年相比增加184.09%,增加的主要原因是支付2013年度操场维修款381300.00元,主要项目是①购置办公设备、图书、电脑配件,②维修暖气、办公室、教室、科技中心,③购置防撞柱,增加的主要原因是年初预算中所列项目比上年增加。
  2、按支出功能科目划分:(1)教育支出16995991.38元,与上年相比增加10.78%,增加的主要原因是工资标准提高;(2)社会保障和就业支出1942039.43元,与上年相比减少8.74%,减少的主要原因是2018年度代缴退休人员职业年金;(3)住房保障支出896013.00元,与上年相比增加7.28%,增加的主要原因是工资标准提高;(4)卫生健康支出679428.72元,此科目是2019年新启用的科目,因此无法与上年比较。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出19051652.65元,与上年相比增加10.89%,增加的主要原因是工资标准提高;(2)商品和服务支出812601.38元,与上年相比减少9.66%,减少的主要原因是学生数减少,公用经费相应减少;(3)对个人和家庭补助23379.50元,与上年相比增加92.14%,增加的主要原因是支出退休人员一次性补贴;(4)资本性支出625839.00元,与上年相比增加193.67%,增加的主要原因是支付2013年度操场维修款381300.00元。
  (三)2019年涉及政府采购项目2个,决算资金215692.00元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、日常维修费0、劳务费0等。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋13988.00平米,固定资产价值4006400.00元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值7096727.39元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0元。
  1、预算绩效管理工作开展情况。
  2、部门决算中项目绩效自评结果。
  3、部门评价项目绩效评价结果。 
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比保持一致,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为0辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相保持一致,其中公务用车购置费 0元,与上年相比保持一致;公务用车运行维护费0元,与上年相比保持一致。