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孝义市人民政府教育督导室2019年部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市人民政府教育督导室,属于参公事业单位,其中主任1名,副主任1名,督学1名(副科级)。
  主要职责是:实施教育督导,促进教育事业发展。
  (二)人员构成情况
  孝义市人民政府教育督导室行政编制4人;事业编制3人;工勤编制0名;实际7人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  1、加强自身建设,做好兼职督学的素质提升工作。
  2、围绕教育中心和重点工作,做好教育督导工作。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算841022.02元,上年收入决算824579.44  元,与上年相比增加1.99 %,增加的主要原因是人员经费的增加,其中:
  一般公共预算收入841022.02元,与上年相比增加1.99 %,增加的主要原因是人员经费的增加。                               
  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算841012.67元,上年支出决算789878.64元,与上年相比增加6.08 %,增加的主要原因是人员经费的增加。
  (二)一般公共预算支出841012.67元,与上年相比增加6.08 %,增加的主要原因是人员经费的增加,其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算831099.42元,与上年相比增加5.86 %,增加的主要原因是人员经费的增加,其中公用支出45941.40元。
  (2)项目支出决算9913.25元,与上年相比增加107.33 %,增加的主要原因是印刷费用的增加,主要项目是督学经费,增加的主要原因是督导资料印刷费用增加。
  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务682462.87元,与上年相比增加3.88 %,增加的主要原因是人员经费增加;(2)社会保障和就业支出83172.16元,与上年相比减少12.39 %,减少的主要原因是缴纳养老金的比例下调;(3)卫生健康支出36989.64元,与上年相比增加100%,增加的原因是本年单独列出了卫生健康支出科目;(4)住房保障支出38388元,与上年相比增加1.09%,增加的主要原因是缴费基数有所增加。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出785158.02元,与上年相比增加3.88 %,增加的主要原因是职工工资增加;(2)商品和服务支出55854.65元,与上年相比减少9.72 %,减少的主要原因是印刷费减少。
  (三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0 个,决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计45941.40元。其中:办公费支出6070.40元、印刷费550元、邮电费1800元、差旅费2648元、福利费6000元、其他商品和服务支出673元、其他交通费用28200元(公务交通补贴)。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元,与上年相比无增减变化。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元,与上年相比无增减变化。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值32783元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0元。
  1、预算绩效管理工作开展情况。
  2、部门决算中项目绩效自评结果。
  3、部门评价项目绩效评价结果。 
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为0辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。