一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市实验中学校,全额事业单位,隶属于孝义市教育局,宗旨和业务范围:实施高中学历教育,促进基础教育发展。高中学历教育。
(二)人员构成情况
孝义市实验中学校行政编制0人;事业编制55人;工勤编制0名;长期聘用临时工24人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
(三)本决算年度的主要工作任务
实施高中学历教育,促进基础教育发展。详细的核算本年度的收入支出及结余情况,分析主要指标的变动情况,更好地合理使用和安排资金。量入为出,勤俭办学。
(四)单位决算说明
孝义市实验中学校为一级预算单位,本单位预算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算10677200.83元,上年收入决算12159156.52元,与上年相比减少12.19%,减少的主要原因是学校办学设备采购款上年度已经基本支付完成,本年度不再列支,造成减少。其中:
一般公共预算收入969.16万元,与上年相比减少12.07%,减少的主要原因是学校办学设备采购款上年度已经基本支付完成,本年度不再列支,造成减少。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入98.56万元, 与上年相比减少13.37%,减少的主要原因是高三毕业生多,而招录高一新生减少,收入减少。
三、支出决算说明
(一)2019年支出决算10633533.66元,上年支出决算12260222.95元,与上年相比减少13.27%,减少的主要原因是学校办学设备采购款上年度已经基本支付完成,本年度不再列支,造成减少。
(二)一般公共预算支出960.66万元,与上年相比减少12.90%,减少的主要原因是学校办学设备采购款上年度已经基本支付完成,本年度不再列支,造成减少,其中:
1、2019年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算9373921.36元,与上年相比增加1.72%,增加的主要原因是新增免师生人员经费部分,其中公用支出1095789.53元。
(2)项目支出决算1259612.30元,与上年相比减少58.63%,减少的主要原因是学校办学设备采购款上年度已经基本支付完成,本年度不再列支,造成减少,主要项目是①2019年水电费366061.50元,②单位取暖费680000.00元,③学校筹备前期工程款维护费105000.00元,④学校采购办学设备款及尾款108550.80元;减少的主要原因是学校办学设备采购款上年度已经基本支付完成,本年度不再列支,造成减少。
2、按支出功能科目划分:(1)教育支出8951212.78元,与上年相比减18.59%,减少的主要原因是学校办学设备采购款上年度已经基本支付完成,本年度不再列支,造成减少;(2)社会保障和就业支出925360.88元,与上年相比增2.46%,增加的主要原因是新增免师生人员经费部分,人员经费支出增加;(3)住房保障支出431169.00元,与上年相比增19.36%,增加的主要原因是教师增加,人员经费支出增加。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出7980731.83元,与上年相比增9.05%,增加的主要原因是教师增加,人员经费支出增加;(2)商品和服务支出2221851.03元,与上年相比减8.87%,减的主要原因是学生减少,学生活动费用减少,学校运行费用缩减;(3)对个人和家庭的补助支出297400元,与上年相比减29.46%,减少的主要原因是学生减少,助学金支出减少;(4)其他资本性支出133550.80元,与上年相比减93.73%,减少的主要原因是学校办学设备采购款上年度已经基本支付完成,本年度不再列支,造成减少。
(三)2019年涉及政府采购项目2个,决算资金64500.00元。
(四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2019年机关运行经费决算情况
2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等0元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(七)2019年专项转移支付情况
2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元(学校现临时占用孝义市科教园区部分教学设施设备开展工作);(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值6433546.76元。
(九)重点项目绩效情况
2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。
(十)专业性较强的名词进行解释。
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:
(一)因公出国(境)费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为0辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化;其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。