一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
胜溪新村学校是一所九年一贯制学校,立足社会发展和面向未来,以人为中心实施素质教育,促进学生全面发展,培养具备创造型人才。
(二)人员构成情况
孝义市大孝堡乡胜溪新村学校事业编制22人;工勤编制0名;实际61人;长期聘用临时工0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
(三)本决算年度的主要工作任务
本年度主要任务是:根据法律规定,适龄儿童和青少年都必须接受国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育。其实质是国家依照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强迫教育的制度。义务教育具有强制性、免费性、普及性的特点,我国义务教育法规定的义务教育年限为九年。圆满完成本年度教育教学任务,维持单位正常、平稳、安全运转。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算18586400.84元,上年收入决算7175862.68元,与上年相比增加159%,增加的主要原因是农村中小学校建设支出增加,其中:
一般公共预算收入18559400.84元,与上年相比增加159.00%,增加的主要原因是农村中小学校建设支出增加。
政府性基金预算收入27000.00元, 与上年相比减少3.57%,减少的主要原因是相关预算支出减少。
三、支出决算说明
(一)2019年支出决算18495945.26元,上年支出决算 6895600.68元,与上年相比增加1.68%,增加的主要原因是农村中小学校建设支出增加。
(二)一般公共预算支出18487684.57元,与上年相比增加1.69%,增加的主要原因是农村中小学校建设支出增加,其中:
1、2019年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算8967069.57元,与上年相比增加33.07%,增加的主要原因是人员经费增加,其中公用支出746762.73元。
(2)项目支出决算9528875.69元,与上年相比增加5971%,增加的主要原因是农村中小学校建设支出增加、维修费增加,主要项目是①基础设施建设9000000.00元②维修费443865.00元。
2、按支出功能科目划分:(1)教育支出17155184.88元,与上年相比增加194.00%,增加的主要原因是农村中小学校建设支出增加;(2)社会保障和就业支出735720.69元,与上年相比减1.33%,减少的主要原因是2018年补交了以前年度的职业年金;(3)卫生健康支出257490.00元,与上年相比增加15.18%,增加的主要原因是教师人数增加;(4)住房保障支出339289.00元,与上年相比增加16.13%,增加的主要原因是单位补缴比例增加;(5)其他支出8260.69元,与上年相比减少70.62%,减少的主要原因是少年宫支出减少。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出8213119.34元,与上年相比增加36.49%,增加的主要原因是教师人数增加,工资标准提高;(2)商品和服务支出1190657.73元,与上年相比增加52.22%,增加的主要原因是维修费增加。(3)对个人和家庭的补助支出7187.50元,与上年相比减少36.55%,减少的主要原因是补助减少;(4)其他资本性支出84590.00元,与上年相比增加761.00%,增的主要原因是农村中小学校建设支出增加。
(三)2019年涉及政府采购项目1个,决算资金46720.00元。
(四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2019年机关运行经费决算情况
2019年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(七)2019年专项转移支付情况
2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值0元。
(九)重点项目绩效情况
2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。
(十)专业性较强的名词进行解释。
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比增减无变化,其中:
(一)因公出国(境)费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比增减无变化。
(二)公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比增减无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为0辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比增减无变化;其中公务用车购置费0元,与上年相比增减无变化;公务用车运行维护费0 元,与上年相比增减无变化。