一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市特殊教育学校是孝义市教育局主管的单位,主要职责是:对残疾儿童少年实施义务教育。
(二)人员构成情况
孝义市特殊教育学校事业编制17人;实际15人;长期聘用临时工6人。
离退休人员8人,其中:退休8人。
(三)本决算年度的主要工作任务
对残疾儿童少年实施义务教育
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算2769223.89元,上年收入决算2802751.12 元,与上年相比减少1.2 %,减少的主要原因是学生人数减少,公用经费减少。其中:
一般公共预算收入275.72万元,与上年相比减少0.24%,减少的主要原因是学生人数减少,公用经费减少。
政府性基金预算收入1.2万元, 与上年相比减少69.23%,减少的主要原因是受助学生减少。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比增减无变化。
三、支出决算说明
(一)2019年支出决算2718542.82元,上年支出决算2790968.9元,与上年相比减少2.6%,减少的主要原因是学生人数减少,公用经费减少。
(二)一般公共预算支出266.84万元,与上年相比减少4.39%,减少的主要原因是学生人数减少,公用经费减少。其中:
1、2019年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算2568401.82元,与上年相比减少2.38%,减少的主要原因是学生人数减少,公用经费减少。其中公用支出425952.93元。
(2)项目支出决算112000元,与上年相比减少30 %,减少的主要原因是项目预算减少,主要项目是①触摸一体机采购78572元。②宣泄室建设21428元③专用玩具购置12000元。
2、按支出功能科目划分:(1)教育支出2329070.32元,与上年相比减少5.98 %,减少的主要原因是教师人数减少,人员经费减少;(2)社会保障和就业支出187810.68元,与上年相比减少17.72 %,减少的主要原因是教师人数减少,人员经费减少;(3)住房保障支出86580元,与上年相比增1.4 %,增的主要原因是正常调资,住房保障基数增加。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出2047753.89 元,与上年相比增0.83%,增的主要原因是正常调资;(2)商品和服务支出425952.93元,与上年相比增38.72%,增的主要原因是本年维修维护项目增加;(3)对个人和家庭补助支出35427元,增的主要原因是本年新增非寄宿学生四类家庭经济困难生补助资金。(4)资本性支出159268元,与上年相比减64.84%,减的主要原因是本年预算资本性支出减少。
(三)2019年涉及政府采购项目1个,决算资金78572元。
(四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2019年机关运行经费决算情况
2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计425952.93元。其中:办公费支出81321元、印刷费58330元、水费2145元、电费11007.99元、取暖费26549元、差旅费6371元、专用材料费59161元、劳务费98600元、工会经费16982元、日常维修费48537.94元其它交通费6080元、其它商品服务费10868元等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(七)2019年专项转移支付情况
2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)其他固定资产价值1392731元。
(九)重点项目绩效情况
1、2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。
(十)专业性较强的名词进行解释。
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化。其中:
(一)因公出国(境)费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为0辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。