一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市第八中学是一所实施初中义务教育的普通初级中学,学校根据教育管理实际需要,设有党支部、工会、校务办公室、教导处、政教处、后勤处、课程中心7个机构。党支部负责学校党务工作,负责学校教师思想教育,监督学校工作开展,把握学校发展方向。工会负责学校教职工文体活动开展,为教职工代言,当好桥梁作用,行使民主监督学校管理。校务办公室负责学校会议安排,外来人员接待,协助学校其他部门安排处理好应开展的工作,作好各项迎检工作,汇总、整理各类材料,当好学校工作参谋。教导处具体负责学校教学工作,包括教师课程分担、学生分班安排、各类考试安排,负责学校教研教改工作,负责对教师集体教研活动组织,负责对教师教学业务的检查。政教处具体负责学校德育工作,配合班主任维护好学校纪律,配合学校做好上级安排的各项教育活动开展,负责学校校园安全工作,督促学校安全措施、安全制度的落实,负责学校团队工作,组织开展学校学生和团员的思想教育活动,开展文艺比赛活动。学校后勤处负责为师生提供必要的物质材料供应,负责学校基础设施建设,为师生搞好服务。课程中心负责学校电教器材管理、维护,负责教师多媒体教学技能培训。
(二)人员构成情况
孝义市第八中学行政编制0人;事业编制115人;工勤编制0名;实际157人;长期聘用临时工0人。
离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。
(三)本决算年度的主要工作任务
合理使用学校经费,在保证日常教育教学工作正常有序进行的情况下,加强校园文化建设和学校教学设施设备的维修维护与更新改造。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算20271120.00元,上年收入决算18789497.28元,与上年相比增7.89 %,增的主要原因是2019年补发2013.7-2014.12月提高的绩效工资,以及补缴2014.10-2015.12职工养老金和职业年金,人员经费比去年明显增加了,其中:
一般公共预算收入20271120.00元,与上年相比增加7.89%,增加的主要原因是2019年补发2013.7-2014.12月提高的绩效工资,以及补缴2014.10-2015.12职工养老金和职业年金,人员经费比去年明显增加了。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
(一)2019年支出决算20181089.30元,上年支出决算18562644.49元,与上年相比增8.72%,增的主要原因是2019年人员经费支出比2018年增加。
(二)一般公共预算支出20181089.30元,与上年相比增加8.72%,增加的主要原因是2019年人员经费支出比2018年增加,其中:
1、2019年支出决算按用途划分:
基本支出决算19469215.30元,与上年相比增10.58%,增的主要原因是2019年人员经费支出比2018年增加,其中公用支出1718725.30元。
(2)项目支出决算711874.00元,与上年相比减25.60%,减少的主要原因是维修采购项目减少,主要项目是①政府采购②维修改造,减的主要原因是2019年维修项目减少。
2、按支出功能科目划分:(1)教育支出16706210.78元,与上年相比增6.66%,增的主要原因是2019年补2013.7-2014.12月提高的绩效工资,以及补缴2014.10-2015.12职工养老金和职业年金,人员经费支出比去年明显增加;(2)社会保障和就业支出 1921265.16元,与上年相比减7.76%,减的主要原因是2019年机关事业单位基本养老保险缴费比例降低;(3)卫生健康支出666549.36元,2019年新设支出功能科目 (4)住房保障支出887064.00元,与上年相比增8.68%,增的主要原因是2019年人员工资调整。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出 17476252.50元,与上年相比增10.96%,增的主要原因是2019年补发2013.7-2014.12月提高的绩效工资,以及补缴2014.10-2015.12职工养老金和职业年金,人员经费比去年明显增加了;(2)商品和服务支出1828765.30元,与上年相比增10.71%,增的主要原因是上年维修费今年支付维修费增加;人员增加,工会经费和福利费增加;(3)对个人和家庭的补助274237.50元,与上年相比增43.09%,增的主要原因是2019年增加寄宿生价格补贴等和四类贫困家庭非寄宿生补助;(4)其他资本性支出601834.00元,与上年相比减37.91%,减的主要原因是采购项目减少。
(三)2019年涉及政府采购项目3个,决算资金558280.00元。
(四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2019年机关运行经费决算情况
2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(七)2019年专项转移支付情况
2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋20436.50平米,固定资产价值25399643.00元; (2)车辆0辆,固定资产价值0元; (3)其他固定资产价值6544850.70元。
(九)重点项目绩效情况
2019年,我单位决算重点项目支出资金0元。
(十)专业性较强的名词进行解释。
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比保持一致。其中:
(一)因公出国(境)费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。
(二)公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。
(三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。。其中公务用车购置费0元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费0元。与上年相比保持一致。