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山西广播电视大学孝义市工作站2019年部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  山西广播电视大学孝义市工作站创建于1982年,是由市人民政府领导,市教育局主管,吕梁市电大指导的现代远程教育综合教学点。学校开设9个门类35个专业,以“天网地网结合,三级平台互动”的网络办学特色开展教学。学校主要以招收学员、组织学员学习、考试、论文答辩,让学员顺利毕业为目标
  招收学员:由招生处负责
  日常教务:由教务处负责
  组织考务:由考务处负责
  学籍管理:由班主任负责
  班级管理:由班主任负责
  (二)人员构成情况
  山西广播电视大学孝义市工作站行政编制0人;事业编制5人;工勤编制0名;实际8人;长期聘用临时工0人;
  离退休人员2人,其中:退休2人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  本年度继续以招生、管理学员、选课注册、考试、组织论文答辩等作为主要的工作任务,合理安排和使用资金,尽量做到少花钱多办事办好事,把每一笔资金用到刀刃上。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位算,不包括所属单位算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算395184.78元,上年收入决算138838.22元,与上年相比增加64.87%,增(减)的主要原因是增加了“一村一名大学生”计划的学费收入,其中:
  一般公共预算收入208944.78元,与上年相比增加89.30%,增加的主要原因是“一村一名大学生”计划的学费收入(财政拨款收入里的项目收入)。                               
  政府性基金预算收入0元, 与上年相比增加0%,增加的主要原因是我单位无政府性基金。
  财政专户拨款收入186240元, 与上年相比增加37.46%,增加的主要原因是因招收的学员人数增多而增加了事业收入。。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算218359.28元,上年支出决算177746.26元,与上年相比减少18.60%,减少的主要原因是减少了办公设备的购置。
  (二)一般公共预算支出69294.78元,与上年相比增加67.73%,增加的主要原因是办公设备的购置费用,其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算103567.24元,与上年相比增加41.73%,增加的主要原因是增加了办公设备的购置费用,其中公用支出34272.46元。
  (2)项目支出决算114792.04元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是增加了办公设备的购置费用。
  2、按支出功能科目划分:(1)教育支出218359.28元,与上年相比增加22.85%,增加的主要原因是增加了办公设备的购置费用;(2广播电视学校支出218359.28元,与上年相比增加22.85%,增加的主要原因是增加了办公设备的购置费用。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出19294.78元,与上年相比减少13.72%,减少的主要原因是补发的绩效费用减少;(2)商品和服务支出57767.5元,与上年相比减少35.80 %,减少的主要原因是没有了三公经费,减少了维修费。
  (三)2019年涉及政府采购项目2个,决算资金141297元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计57767.5元。其中:办公费支出7429元、印刷费0元、邮电费111元、差旅费19867.5元、培训费3160元、劳务费16900元、其他交通费用3320元,其他商品和服务支出6980元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位无重点支出和重要项目支出。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位无专项转移支付情况。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值245812.91元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算无重点项目支出资金
  (十)专业性较强的名词进行解释。
      四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比增加0 %,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为0辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比减少100 %,减少的原因是我单位2018年7月参加了公车改革,减少了公务用车运行维护费的支出。

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