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孝义市中阳楼初级中学校年度部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市中阳楼初级中学校是一所乡镇初中学校,负责服务区内的义务教育,促进基础教育发展,进行初中学历教育。
  (二)人员构成情况
  我单位行政编制0人;事业编制59人;工勤编制0名;实际77人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  合理使用学校经费,保障学校安全运转,保证学校正常教学秩序。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算10,195,621.40元,上年收入决算8997875.44元,与上年相比增13.31%,增的主要原因是人员经费增加,其中:
  一般公共预算收入10195621.40万元,与上年相比增加13.31%,增加的主要原因是人员经费增加。                               
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算9688094.30元,上年支出决算8975981.44元,与上年相比增7.93%,增的主要原因是人员经费增加。
  (二)一般公共预算支出9688094.30元,与上年相比增加7.93%,增加的主要原因是人员经费增加,其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算9636548.40元,与上年相比增9.26%,增的主要原因是人员经费增加,其中公用支出313190.00元。
  (2)项目支出决算51545.90元,与上年相比减67.06%,减的主要原因是减少了维修费,主要项目是零星维修,减的主要原因是维修资金减少。
  2、按支出功能科目划分:(1)教育支出7897312.42元,与上年相比增6.13%,增的主要原因是人员经费增加;(2)社会保障和就业支出987963.04元,与上年相比减9.90%,减的主要原因是教师人数减少;(3)住房保障支出458790.00元,与上年相比增4.62%,增的主要原因是集体住房公积金比例增加;(4)卫生健康支出344028.84元,18年职工基本医疗保险缴费未列入卫生健康支出。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出9273752.40  元,与上年8426565.44元相比增10.05%,增的主要原因是工资增加;(2)商品和服务支出338045.90元,与上年534838.00元相比减36.79%,减的主要原因是减少了维修费;(3)对个人和家庭的补助支出49606.00元,与上年5400.00元相比增818.63%,增的主要原因是增加了退休人员的生活补助;(4)其他资本性支出26690.00元,与上年9178.00元相比增190.80%,增加的主要原因是购买了办公设备。
  (三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元,与上年相比无增减变化。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元,与上年相比无增减变化。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计338045.90元。其中:办公费支出56260.70元、印刷费38032.20元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、电费31083.00元、物业管理费28300.00元、维修(护)费69331.00元、培训费14704.00元、专业材料费11904.00元、劳务费14800.00元、工会经费31662.00、其他交通费用1800.00元等。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元,与上年相比无增加减少变化。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元,与上年相比无增加减少变化。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值408833.00元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0元,与上年相比无增加减少变化。 
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。

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