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孝义市第七中学校2019年部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市第七中学校是一所市直系列初中,设有7—9年级56个教学班,学生3238人,学校设有教导处、政教处、总务处、财务室、办公室等处室。主要职责为实施初级中学义务教育,促进基础教育发展。
  (二)人员构成情况
  孝义市第七中学校行政编制0人;事业编制247人;工勤编制0名;实际286人;长期聘用临时工20人。
  离退休人员50人,其中:离休0人,退休50人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  全面推进经费管理,借助年度决算规范财务管理,在日常工作中切实强化收支管理,提高经费使用效率,统筹兼顾,合理安排,管好用好各项资金。扎实有效地实施初级中学义务教育,促进基础教育发展。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算37320437.08元,上年收入决34394056.95元,与上年相比增加8.50 %,增加的主要原因是教师人数增加,人员经费增加;学生人数增加,公用经费增加,其中:
  一般公共预算收入37320437.08元,与上年相比增加8.50 %,增加的主要原因是教师人数增加,人员经费增加;学生人数增加,公用经费增加。                               
  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算37344855.92元,上年支出决算33015482.1元,与上年相比增加13.11 %,增加的主要原因是教师人数增加,人员经费支出增加;学生人数增加,公用经费支出增加。
  (二)一般公共预算支出37344855.92元,与上年相比增加13.11 %,增加的主要原因是教师人数增加,人员经费支出增加;学生人数增加,公用经费支出增加,其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算35630919.92元,与上年相比增加11.99 %,增加的主要原因是教师人数增加,人员经费支出增加;学生人数增加,公用经费支出增加,其中公用支出2917968.84元。
  (2)项目支出决算1713936元,与上年相比增加42.91%,增加的主要原因是增加教育工作会实施项目,主要项目是①教育工作会实施项目。
  2、按支出功能科目划分:(1)教育支出30843455.24元,与上年相比增加11.72%,增加的主要原因是教职工,学生人数增加;(2)社会保障和就业支出3593629.68元,上年社会保障和就业支出3878856.55元,与上年相比减少7.35%,减少的主要原因是养老保险集体部分比例降低。(3)住房保障支出1658228元,与上年相比增加8.44%,增加的主要原因是住房公积金集体部分比例调高。(4)卫生健康支出1249543元,增加的主要原因是新增科目。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出32697951.08元,与上年相比增加10.40%,增加的主要原因是教师人数增加;(2)商品和服务支出2855358.84元,与上年相比增加12.53%,增加的主要原因是学生人数增加。
  (三)2019年涉及政府采购项目2个,决算资金447436元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计 4121858.84元。其中:办公费支出323917元、印刷费0元、邮电费3924元、差旅费65376元、维修费1175288.22元、会议费0元、福利费28738元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值14276564.9元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0元。
  1、预算绩效管理工作开展情况。
  2、部门决算中项目绩效自评结果。
  3、部门评价项目绩效评价结果。 
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为 0辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化

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