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孝义市第九中学2019年部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市第九中学是一所市直系列初中,设有7—9年级50个教学班,学生2500余人,学校设有教导处、政教处、总务处、财务室、办公室等处室。主要职责为实施初级中学义务教育,促进基础教育发展。
  (二)人员构成情况
  孝义市第九中学行政编制0人;事业编制177人;工勤编制0名;实际193人;长期聘用临时工10人。
  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  实施初级中学义务教育,促进基础教育发展。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算23174371.18元,上年收入决20785582.47元,与上年相比增加11.49 %,增加的主要原因是教师人数增加,人员经费增加;学生人数增加,公用经费增加。
  一般公共预算收入23174371.18元,与上年相比增加11.49%,增加的主要原因是教师人数增加,人员经费增加;学生人数增加,公用经费增加。                               
  政府性基金预算收入0元, 与上年相比保持一致。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算21934611.24元,上年支出决算20980943.93元,与上年相比增加4.55%,增加的主要原因是教师人数增加,工资支出增加。
  (二)一般公共预算支出21934611.24元,与上年相比增加4.55%,增加的主要原因是教师人数增加,工资支出增加。其中:  
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算21656911.24元,与上年相比增加7.09%,增加的主要原因是教师人数增加,人员经费支出增加;学生人数增加,公用经费支出增加。其中公用支出1611873.79元。
  (2)项目支出决算277700元。与上年相比减少63.33%,减少的主要原因是本年度办公设备购置较上年大幅减少,主要项目是①办公设备购置经费200000元,减少的主要原因是本年度办公设备购置大幅减少。②2017-2018校园足球联赛开幕式经费77700元。
  2、按支出功能科目划分:(1)教育支出17862229.56元,与上年相比增加0.9%,增加的主要原因是教师人数增加,人员经费支出增加。(2)社会保障和就业支出2249966.68元,与上年相比减少3.95%,减少的主要原因是卫生健康支出独立分类(3)卫生健康支出783371元,与上年相比增加∞%,增加的主要原因是卫生健康支出独立分类。(4)住房保障支出1039044元,与上年相比增加11.04%,增加的主要原因是教师人数增加,人员经费支出增加。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出20035662.45元,与上年相比增加11.39 %,增加的主要原因是教师人数增加,人员经费支出增加;(2)商品和服务支出1677484.63元,与上年相比减少17.46%,减少的主要原因是公用经费支出较上年压缩较大;(3)对个人和家庭的补助支出9375元,与上年相比增加∞%,增加的主要原因是新增四类困难学生生活补助9375元;(4)其他资本性支出212089.16元,与上年相比减少77.96%,减少的主要原因是办公设备购置较上年大幅减少。
  (三)2019年涉及政府采购项目1个,决算资金2152089.16元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计1599784.63元。其中:办公费支出271100.83元、印刷费70529元、邮电费0元、差旅费65341.5元、会议费0元、福利费71513元、日常维修费130641.1元等。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值3458227.74元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。
  1、预算绩效管理工作开展情况。
  2、部门决算中项目绩效自评结果。
  3、部门评价项目绩效评价结果。 
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  四、  2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为0辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。
 

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