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孝义市新义中心校2019年部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市新义中心校是一所乡镇中心学校,我校负责服务区内的学前教育及小学义务教育,促进基础教育发展,进行学前小学教育。
  (二)人员构成情况
  孝义市新义中心校行政编制0人;事业编制90人;工勤编制0名;实际121人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  主要工作任务是说明本单位本年度经费的收支情况及详细用途。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算16328235.07元,上年收入决算13300712.42元,与上年相比增加22.76 %,增加的主要原因是教师学生人数增加,其中:
  一般公共预算收入15831507.34元,与上年相比增加19.04%,增加的主要原因是教师学生人数增加。                               
  政府性基金预算收入39000元, 与上年相比增加34.48%,增加的主要原因是政府性基金当年增加。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算15230165.39元,上年支出决算12808724.59元,与上年相比增加18.90%,增加的主要原因是教师学生人数增加。
  (二)一般公共预算支出15205578.39元,与上年相比增加17.46%,增加的主要原因是教师学生人数增加,其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算14517263.39元,与上年相比增加19.01%,增加的主要原因是教师学生人数增加,其中公用支出   683,969.00元。
  (2)项目支出决算688315元,与上年相比增加160.41%,增加的主要原因是采购维修项目增加,主要项目是①赵家庄小学购置办公设施设备②贾家庄小学培训项目,增加的主要原因是教师学生人数增加。
  2、按支出功能科目划分:(1)教育支出12725214.35元,与上年相比增加11.43 %,增加的主要原因是教师学生人数增加;(2)社会保障和就业支出1349617.44元,与上年相比增加19.51%,增加的主要原因是教师人数增加;(3)住房保障支出646147元,与上年相比增加45.00%,增加的主要原因是教师人数增加。(4)其他支出24587元,与上年相比减少21.54%,减少的主要原因是本年度政府性基金减少,(5)卫生健康支出484599.6元,增加的主要原因是新增功能科目。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出12836679.13元,与上年相比增加21.33 %,增加的主要原因是教师人数增加;(2)商品和服务支出1857846.26元,与上年相比减少19.72 %,减少的主要原因是厉行节约;(3)对个人和家庭的补助支出242346元,与上年相比减少8.02%,减少的主要原因是本年度助学金减少。(4)其他资本性支出268707元,与上年相比增加62.61%,增加的主要原因是本年度采购项目支出增加。
  (三)2019年涉及政府采购项目1个,决算资金268707元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金268707元,主要用于购置办公设施设备200907元;信息网络及软件购置更新67800元。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位未收到上级的专项转移支付资金。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值1518097.4元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0元
  预算绩效管理工作开展情况。
  1、部门决算中项目绩效自评结果。
  2、部门评价项目绩效评价结果。 
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0   辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。 

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