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孝义市城乡规划中心2019年部门决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市城乡规划中心是孝义市自然资源局的下属全额事业单位,内设12个机构,下设孝义市城乡规划监察大队。其职责为:宣传、贯彻国家、省、吕梁市有关城乡规划的法律、法规、规章及政策;组织编制、修编、调整、补充并审核上报城镇体系规划,指导和审查镇规划、乡规划和村庄规划;参与审核本行政区域内修建性详细规划、总平面规划及建设工程设计方案等;会同有关部门组织编制本行政区域内各类专项规划;负责本行政区域内建设用地规划服务,受理建设项目用地规划的申请,核定其用地位置、界线、土地使用性质和建设内容,提供规划条件;负责本行政区域内各类建筑物、构筑物、户外广告设置、外立面装修、灯饰、城市雕塑及重要基础设施和公用配套建设工程等的规划服务;参与本行政区域内建设工程现场放验线,对建设工程是否符合规划条件予以审核;负责监督检查城乡规划实施情况;负责城乡规划档案的收集、编制、保存、整理、查询等管理工作。
  (二)人员构成情况
  孝义市城乡规划中心事业编制61人;实际70人。 
  离退休人员0人。 
  (三)本决算年度的主要工作任务
  主要用于单位工作人员的发放工资,保障两险一金及安排单位的事业运行经费和项目经费。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算7467509.14元,上年收入决算 11526925.93 元,与上年相比减35.22 %,减的主要原因是城市规划设计减少,其中:
  一般公共预算收入7467509.14元,与上年相比减少35.22 %,减少的主要原因是城市规划设计减少。
  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算7881907.56元,上年支出决算12140412.60元,与上年相比减35.08%,减的主要原因是城市规划设计费减少。
  (二)一般公共预算支出7881907.56元,与上年相比减少35.08%,减少的主要原因是城市规划设计费减少,其中:
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算7093156.41元,与上年相比减0.12 %,减的主要原因是人员调出、社保补缴支出减少及机关事业单位基本养老保险费单位缴纳部分比例降低,其中公用支出378291.27元。
  (2)项目支出决算788751.15元,与上年相比减84.35 %,减的主要原因是城市规划设计费减少,主要项目是①补充办公经费、邮电费等81688.15元。②贾家庄古驿道有情维修526890元。 ③规划馆运行经费及干部驻村工作经费27873元。④第一书记经费及拆除违章建筑费65300元。⑤培训差旅费25000元。⑥2018年责任制考核奖励金62000元。减的主要原因是城市规划设计费减少。
  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出746391.72元,与上年相比减17.85%,减的主要原因是2018年社保补缴支出减少、人员调出及机关事业单位基本养老保险费单位缴纳部分比例降低;(2)城乡社区支出 6531550.24元,与上年相比减40.15%,减的主要原因是城市规划设计费减少;(3)住房保障支出345110元,与上年相比增加8.33%,增的主要原因是增加了人员经费。(4)卫生健康支出258855.60元,增的主要原因是增加了事业单位医疗科目。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出6776865.14元,与上年相比增1.95 %,增的主要原因是增加了人员经费;(2)商品和服务支出578152.42元,与上年相比增4.53 %,增的主要原因是增加了福利费支出;(3)资本性支出526890元,与上年相比减89.33%,减的主要原因是城市规划设计费减少。
  (三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计578152.42元。其中:办公费支出130879.40元、印刷费48439元、邮电费5244元、差旅费29250.50元、咨询费40000元、福利费68000元、日常维修费42251.77元,培训费600元,劳务费55840元,公务用车运行维护费91782.75元,其他商品和服务支出65865元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆3辆,固定资产价值350582元;(3)其他固定资产价值1166563元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出91782.75元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出101583.23元,与上年相比减9.65%,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为3辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出91782.75元,上年决算支出101583.23元,与上年相比减9.65%,减的主要原因是厉行节约,压缩开支。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费91782.75元,与上年相比减9.65 %,减的主要原因是厉行节约,压缩开支。