一、单位基本情况
(一)主要职责及机构设置情况
(1)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源,优化配置国土资源;规范国土资源管理秩序的责任。承担全市耕地保护,国土资源权属管理,节约集约利用土地资源和矿产资源的责任。负责管理地质勘查活动和矿产资源储量,承担地质环境保护,地质灾害预防和治理的监管。负责全市行政区域测绘工作的统一监督管理工作,承担全全市基础测绘管理等工作。下设26个科室和17个乡镇国土所。
(二)人员构成情况
(2)孝义市自然资源局行政编制14人,实有17人,事业编制147人,实有244人,长期聘用临时工10人。
(3)离退休人员55人,其中:退休55人。
(三)2019年度主要工作任务
1、全面落实耕地保护目标任务;2、提升促进稳增长的资源保障能力;3、抓好卫片执法检查工作;4、推进规划调整完善工作;5、保障资源节约集约利用;6、稳妥推进国土资源改革;7、全力做好安全生产工作;8、全面提升国土队伍综合素质。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算不包含所属单位决算.
二、收入决算说明
2019年收入决算数7717254.75元,上年收入决算104990115.75元,与上年相比增加92%,减少主要原因为没有新增项目资金。其中:
一般公共预算收入7717254.75元,与上年相比减少92%,减少的主要原因是没有新增项目配套资金。
政府性基金预算收入0元,与上年相比无增加变化。
财政专户拨款收入0元,与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
(一)2019年支出决算63365982.48元,上年支出31910271.09元,与上年相比增加98%,增加的主要原因是高阳、柳湾、水峪治理项目支出增加
(二)一般公共预算支出63365982.48元,与上年相比增加98%,增加的原因是高阳、柳湾、水峪治理项目支出增加.其中:
1、2019年支出决算按用途分:
(1)基本支出决算7556069.48元,与上年相比减少11%,减少的主要原因是人员退休及社保补缴支出减少,其中公用支出996270.54元。
(2)项目支出决算55809913元,与上年相比增加138%,增加的主要原因是高阳、柳湾、水峪治理项目支出增加。主要项目地质灾害防治项目1622093元。高阳、柳湾、水峪治理项目54042600元。③驻临县第一书记25220元。④地质灾害防治经费120000元。上述资金中比上年增加138%,增加主要原因为地质灾害治理项目高阳、柳湾、水峪治理项目资金支出增加。
2、按支出功能科目划分:(1)社会保障就业支出775291.65元,与上年相比减少31.8%,减少的主要原因是2018年补缴以前年度职业年金。(2)卫生健康支出281681.36元,医疗保险新增功能科目。(3)国土海洋气象支出:61960937.47元,与上年相比增加103.59%,增加的主要原因是高阳、柳湾、水峪地质环境治理项目资金支出增加。(4)住房保障支出348072元,与上年相比增加2.28%,增加的主要原因是工资调整增加。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出6559798.94元,与上年相比减少8.72%,减少的主要原因是人员减少、2018年补缴社保资金。(2)商品和服务支出56806183.54元,与上年相比增加129.8%,增加的主要原因地质灾害治理项目资金高阳、柳湾、水峪地质环境治理项目支出增加。(3)对个人和家庭补助支出0元,减少的主要原因是医疗保险缴费项目调入工资福利支出项目。
(三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2019年机关运行经费决算情况:
2019年孝义市国土资源执法监察大队履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的行政运行经费,合计996270.54元。其中:办公费94859.88元,印刷费82956元,邮电费200元,维护费40643元,劳务费326351.28元,委托业务费22000元,福利费65000元,公务用车维护费276122.38元,其他交通费用73900元,租赁费9738元,培训费4500元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2019年我单位决算支出中无重点支出和重要项目支出。
(七)2019年专项转移支付情况
2019年我单位未收到上级专项转移支付资金。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产情况占用情况:(1)房屋1833平米,固定资产价值1887457.21元.(2)车辆15辆,固定资产价值3023339.5元.(3)其他固定资产价值1268320.05元
(九)重点项目绩效情况
2019年我单位无重点项目支出绩效评价
(十)专业性较强的名词进行解释
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款支出276122.38元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出277222.2元,上年相比减少1%。其中:
(一)因公出国(境)费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元。与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为15辆,2019年公务用车购置数量0辆,财政拨款决算支出276122.38元,上年决算支出277222.2元,与上年相比减少1%,减少原因为严格执行车辆管理制度,压缩车辆开支。其中公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费276122.38元,与上年相比减少1%,减少原因为严格执行车辆管理制度,压缩车辆开支。