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孝义市扶贫开发管理中心2019年度部门决算
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   一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  1、负责全市建档立卡贫困人口基础信息的汇总完善、动态更新及大数据平台的建设、维护,依托数据平台在市脱贫攻坚领导小组的安排下,对乡镇、帮扶工作队、第一书记和双联双升干部的精准帮扶工作进行监督。
  2、负责各类扶贫专项政策的梳理、汇总、发布;对全市精准扶贫政策及时给予更新发布。
  3、在脱贫攻坚领导小组的安排下,负责扶贫系统内国家专项扶贫政策、项目、资金的组织、实施、督促检查、落实。
  4、负责全市驻村帮扶队伍(乡镇工作队外)的选派,依据各乡镇(街道)对各帮扶工作队季度考核情况及精准帮扶措施落实等工作绩效进行督查考核。
  5、负责国家、省、市扶贫办各类数据、信息、报表、文件的上传下达,信息报送。
  6、负责完成市脱贫攻坚领导小组安排部署的各项随机工作。
  根据上述职责,我中心下设办公室、财务科、业务科三大类职能科室。
  (二)人员构成情况
  (三)我单位行政编制0人;事业编制10人;工勤编制0名;实际16人;长期聘用临时工0人。
  (四)离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人
  (五)本决算年度的主要工作任务
  1、负责全市建档立卡贫困人口基础信息的汇总完善、动态更新及大数据平台的建设、维护,依托数据平台在市脱贫攻坚领导小组的安排下,对乡镇、帮扶工作队、第一书记和双联双升干部的精准帮扶工作进行监督。
  2、负责各类扶贫专项政策的梳理、汇总、发布;对全市精准扶贫政策及时给予更新发布。
  3、在脱贫攻坚领导小组的安排下,负责扶贫系统内国家专项扶贫政策、项目、资金的组织、实施、督促检查、落实。
  4、负责全市驻村帮扶队伍(乡镇工作队外)的选派,依据各乡镇(街道)对各帮扶工作队季度考核情况及精准帮扶措施落实等工作绩效进行督查考核。
  5、负责国家、省、市扶贫办各类数据、信息、报表、文件的上传下达,信息报送。
  6、负责完成市脱贫攻坚领导小组安排部署的各项随机工作。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算7993343.72元,上年收入决算13398809.79元,与上年相比减少40.34%,减少的主要原因是2019年扶贫专项目经费的减少,其中:
  一般公共预算收入16081372.97元,与上年相比减少38.4%,减少的主要原因是2018年项目经费的增加。                         
  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算8060896.18元,上年支出决算13339114.95元,与上年相比减少39.57%,减少的主要原因是2019年扶贫专项经费的减少。
  (二)一般公共预算支出1500926.54元,与上年相比增加0.14%,增加的主要原因是2019年人员经费的增加。      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算1450887元,与上年相比减少5.52 %,减少的主要原因是养老保险的正常调整,其中公用支出123384  元。
  (2)项目支出决算6252507.92元,与上年相比减少45.87 %,减的主要原因是扶贫专项项目经费的减少。减少了5298528元。
  2、按支出功能科目划分:
  (1)事业运行支出1500926.54元,与上年相比增加0.14%,增加的主要原因是人员经费的增加;(2)社会保障和就业支出170106.72元,与上年相比减少12.14%,减少的主要原因是养老金单位缴费比例从20%降到16%。(4)住房保障支出78489元,与上年相比增加2.21%,增加的主要原因是2018年工资的正常调整。
  3、按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出1507866.72元,与上年相比减少1.82%,减少的主要原因是养老保险的调整;(2)商品和服务支出245329.04元,与上年相比减15.38%,减少的主要原因是经常性项目费用的减少;(3)对个人家庭补助支出242000元,与上年相比增加242000元,增加的主要原因建档立卡贫困户助学金;(4)资本性支出上年相比减少39579元,原因是今年没有购置固定资产。
  (三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位扶贫专项支出资金6252507.92元。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值77719元;(3)其他固定资产价值495122元。固定资产总价值572841元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0元。 
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为1辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费11714.27元,与上年相比无增减变化。

   

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