一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市工商业联合会(以下简称工商联)是中国共产党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手。工商联的基本任务是引导非公有制经济人士健康成长,促进非公有制经济健康发展。主要职能是发挥组织非公有制经济人士参与政治和社会事务的主渠道作用,开展非公有制经济人士思想政治工作的重要作用,协助政府管理非公有制经济的助手作用,构建和谐劳动关系的协调作用,推动行业协会商会改革发展的积极作用。
(二)人员构成情况
孝义市工商联单位行政编制4人;工勤编制1 名;实际10人。
离退休人员3人,其中:退休3人。
(三)本决算年度的主要工作任务
深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记视察山西重要讲话精神,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固把握“两个毫不动摇”大政方针,努力践行“两个健康”工作主题,围绕中心,服务大局,发挥优势,主动作为,引导和激励全市广大非公有制经济人士在新时代展现新作为,为企业加快转型升级,优化营商环境,构建“亲”“清”政商关系。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算1154753.86元,上年收入决算1006482.07元,与上年相比增14.73%,增加的主要原因是人员增资、增加文明单位奖金、增加责任制考核奖金、补发2014.10-2015年养老及年金,其中:
一般公共预算收入1154753.86万元,与上年相比增加14.73%,增加的主要原因是人员增资、增加文明单位奖金、增加责任制考核奖金、补发2014.10-2015年养老及年金。
政府性基金预算收入0万元。
财政专户拨款收入0万元。
三、支出决算说明
(一)2019年支出决算1123367.56元,上年支出决算991107.55元,与上年相比增加13.34%,增加的主要原因是人员增资、增加文明单位奖金、增加责任制考核奖金、补发2014.10-2015年养老及年金。
(二)一般公共预算支出1123367.56万元,与上年相比增加13.34%,增加的主要原因是人员增资、增加文明单位奖金、增加责任制考核奖金、补发2014.10-2015年养老及年金,其中:
1、2019年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算1104589.56元,与上年相比增12.04 %,增加的主要原因是人员增资、增加文明单位奖金、2014.10-2015年养老及年金,其中公用支出105792.7元。
(2)项目支出决算18778元,与上年相比增加255.84%,增加的主要原因是增加责任制考核奖金,主要项目是①责任制考核奖金②驻村工作队,增加的主要原因是本单位荣获2018年度目标责任制考核优秀。
2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务933638.8元,与上年相比增加13.23%,增加的主要原因是人员增资、增加文明单位奖金、2014.10-2015年养老及年金;(2)外交0元。(3)社会保障和就业支出99819.72元,与上年相比减少18.41%,减少的主要原因是养老比例下调。(4)住房保障支出43140元与上年相比减少2.44%,减少的主要原因是住房公积金比例调整。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出998796.86元,与上年相比增加15.71%,增加的主要原因是人员增资;(2)商品和服务支出112570.7元,与上年相比减少12.04%,减少的主要原因是办公费和公务用车运行维护费减少。
(三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2019年机关运行经费决算情况
2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计112570.7元。其中:办公费支出22864元、印刷费977.8元、邮电费3802元、差旅费1789.5元、福利费8550.4元、公务用车运行维护费8262元、其他交通费用56125元、其他商品和服务支出10200元。其中其交通费用为公务员车补;其他商品和服务支出为见习期人员工资。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(七)2019年专项转移支付情况
2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)车辆1辆,固定资产价值84192元;(2)其他固定资产价值51317元。
(九)重点项目绩效情况
2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。
(十)专业性较强的名词进行解释。
2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出8262元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出10912元,与上年相比减少24.28 %,其中:
(一)因公出国(境)费
2019年财政拨款决算支出0 元,上年决算支出0 元,与上年相比无变化。
(二)公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为1辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0 元,上年决算支0 元,与上年相比无变化。公务用车运行维护费8262元,与上年相比减少24.28 %,减少的主要原因是外出公务减少。