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孝义市妇女联合会2019年度部门决算公开
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    一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市妇女联合会主要职责为:维护妇女权益,促进男女平等;组织带领全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进我市经济发展和社会进步;为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系;扩大与各界妇女的团结;拟定全市妇女儿童工作发展规划和中长期计划,并组织实施;协调推动妇儿工委各成员单位落实各项指标、任务等。
  孝义市妇女联合会内设办公室、组宣部、妇女发展部、权益工作部、家庭和儿童工作部、妇女儿童发展研究中心。
  (二)人员构成情况
  孝义市妇女联合会行政编制8人;事业编制3人;工勤编制0 名;实际11人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  1、大力实施“思想引领行动”,开展女性大讲堂进基层活动,开展“三八”节纪念活动;
  2、大力实施“乡村振兴巾帼行动”,开展妇女技能培训和“美丽家园”建设活动,创建示范基地;
  3、大力实施“巾帼建功行动”,开展创业创新培训和“春风行动”,组织妇女就业创业服务活动。
  4、大力实施“巾帼维权行动”,开展多种形式的普法宣传活动和信访维权工作,建立基层妇女议事会。
  5、大力实施“巾帼关爱行动”,开展“六一”关爱困境儿童活动和“春蕾助学”活动,开展“恒爱行动——百万家庭亲情一线牵”公益活动和“两癌”救助活动。 
  6、大力实施“幸福家庭行动”,开展“书香孝义·阅读启航”2019年书香飘万家全国家庭亲子阅读活动等家庭教育工作,开展“家家幸福安康工程”、家风家教宣传和寻找“最美家庭”活动等家庭文明建设。
  7、持续推进妇联改革,在新领域新业态新阶层新群体中建立妇联组织,推进社区大妇联建设,创新主题实践活动。 
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算1637005.01元,上年收入决算1592875.96元,与上年相比增加2.78 %,增加的主要原因是增人增资,群团工作经费增加。其中:
  一般公共预算收入1637005.01万元,与上年相比增加2.78%,增加的主要原因是增人增资。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算1564708.23元,上年支出决算1560590.96元,与上年相比增加0.26%,增加的主要原因是增人增资。
  (二)一般公共预算支出1564708.23元,与上年相比增加0.26%,增加的主要原因是增人增资,其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算1244585.01元,与上年相比增加3.28 %,增加的主要原因是增人增资,其中公用支出88198元。
  (2)项目支出决算320123,22元,与上年相比减少9.95%,减少的主要原因是厉行节约,减少开支。
  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务支出1315709.39元,与上年相比减少3.61%,减少的主要原因是厉行节约,减少开支;(2)社会保障和就业支出125514.04元,与上年相比减少10.16%,减少的主要原因是养老个人缴费比例降低;(3)卫生健康支出62944.80,比上年增加100%,增加的主要原因是支出生育险;(4)住房保障支出60540元,与上年相比增加8.35%,增加的主要原因是增人增资。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1156387.01元,与上年相比增加16.59 %,增加的主要原因是增人增资;(2)商品和服务支出395833.22元,与上年相比减少15.95%,减少的主要原因是厉行节约,减少开支。(3)对个人和家庭的补助支出0.00元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是:住房公积金调整到人员经费。(4)资本性支出12488元,与上年相比增加12488元,增加的主要原因是:购置办公设备(笔记本电脑和打印机)。 
  (三)2019年涉及政府采购项目1个,决算资金12488元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个。决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计88198元。其中:办公费支出8250元、差旅费5794元、福利费15184元、其他交通费57425元(用于公务员车补)、其他商品和服务支出1545元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值32052.07元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为0辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化,公务用车运行维护费0元,与上年相比减少100%,减少原因是公车上交国库。 

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