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中国共产主义青年团孝义市委员会2019年部门决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  团市委为正科级建制,核定编制6名,其中书记1名,副书记2名,少工委专职主任1名。下设机构有办公室、组织宣传部(工农部)、学校部(孝义市少先队工作委员会办公室)。主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。

  主要职责是:

  (一)领导全市共青团工作。

  (二)负责市青联、市学联的常务性工作。领导和指导全市性青少年社会团体工作。

  (三)承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

  (四)组织全市团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用,完成市委、市政府和团吕梁市委部署的以青少年为主体的各项任务。

  (五)贯彻执行全市性青少年法规制度,并予实施、监督,负责对未成年人的保护工作。

  (六)调查青少年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作,为市委、市政府决策提供依据。

  (七)负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,管理青少年教育培训基地。

  (八)负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

  (九)负责全市青年统战工作,负责全市青年外事和市内外青少年友好交流工作。

  (十)负责青少年事业发展的管理工作,募集少先队事业发展经费,承担实施全市“希望工程”的有关工作。

  (十一)受市委的委托,领导全市少先队的工作。

  (二)人员构成情况

  共青团孝义市委现有行政编制6人,实有9人。另有公益性岗位1人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和团的十八大精神,把培养新时代党的助手和后备军作为根本任务,把巩固和扩大党执政的青年群众基础作为政治责任,以围绕中心、服务大局为工作主线,紧紧围绕孝义经济社会发展大局,继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,围绕基层团组织规范化建设、团员教育管理、共青团工作品牌打造、服务青年平台建设,进一步凝聚团员青年力量,助力我市经济社会发展大局。

  (四)单位决算说明

  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

  二、收入决算说明

  2019年收入决算1376042.02元,上年收入决算1178181.64元,与上年相比增加16.79%,增加的主要原因是工资普调,补缴以前年度职业年金,其中:

  一般公共预算收入1203145.06元,与上年相比增加3.39%,增加的主要原因是工资普调,补缴以前年度职业年金。

  政府性基金预算收入28000元, 与上年相比减少69.57%,减少的主要原因是上级拨付政府性基金减少。

  财政专户拨款收入决算0元,与上年相比无增减变化。

  三、支出决算说明

  (一)2019年支出决算 1221088.66元,上年支出决算1031543.68元,与上年相比增加18.37%,增加的主要原因是工资普调,补缴以前年度职业年金。

  (二)一般公共预算支出1195088.66元,与上年相比增加21.76%,增加的主要原因是工资普调,补缴以前年度职业年金,其中:

  1、2019年支出决算按用途划分:

  (1)基本支出决算1007701.66元,与上年相比增加17.46%,增加的主要原因是工资普调,补缴以前年度职业年金,其中公用支出103001.6元。

  (2)项目支出决算187387元,与上年相比增加7.9%,增加的主要原因是活动经费支出增加,主要项目是:①申请“五四”活动工作经费88182元;②工作经费99205元。

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务1012688.1元,与上年相比增加19.83%,增加的主要原因是工资普调,补缴以前年度职业年金;(2)社会保障和就业支出92992.28元,与上年相比减少4.61%,减少的主要原因是养老缴费比例降低;(3)卫生健康支出47348.28元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是2019年新增的功能科目;(4)住房保障支出42060元,与上年相比增加7.89%,增加的主要原因是计提住房公积金的比例提高;(5)其他支出26000元,与上年相比减少48%,减少的主要原因是上级拨付政府性基金减少。

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出904700.06元,与上年相比增加20.94%,增加的主要原因是工资普调,补缴以前年度职业年金;(2)商品和服务支出269871.6元,与上年相比增加15.58%,增加的主要原因是活动经费支出增多;资本性支出20517元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是用于办公设备购置。

  (三)2019年涉及政府采购项目2个,决算资金20517元。

  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (五)2019年机关运行经费决算情况

  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计103001.6元。其中:办公费支出41703.1元、印刷费8272元、邮电费1556元、差旅费770.5元、其他交通费用50700元等。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金 0?元,与上年相比无增减变化。

  (七)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金 0元,与上年相比无增减变化。

  (八)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值32402.2元。

  (九)重点项目绩效情况

  2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元,与上年相比无增减变化。

  (十)专业性较强的名词进行解释。

2019年“三公”经费财政拨款决算支出

情况说明

  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车保有数量为0辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。

  附件:中国共产主义青年团孝义市委员会2019年决算公开表 

  中国共产主义青年团孝义市委员会2019年三公经费表 

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