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孝义市美术馆2019年部门决算公开
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市美术馆是主管群众文化活动工作的市政府组成部门,基本职责是围绕“文化强市”战略,发展书画艺术产业;统筹策划展览方案,做好基本展览和临时展览的内容和形式设计;负责美术馆展厅、多功能厅的使用、维护等管理工作;负责馆藏作品征集及相关藏品的陈列、保养、修复和研究工作;负责馆藏作品的讲解工作;举办相关专题讲座,开展文化交流和学术研究等。
  (二)人员构成情况
  孝义市美术馆行政编制0人;事业编制 5人;工勤编制 0 名;实际 4人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员0 人,其中:离休0 人,退休0 人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  1.举办高质量画展两次,邀请省内知名画家参与,包括孝义籍在外的画家。
  2.名家讲座两次。
  3.美术馆进校园系列活动。
  4.请有影响力的国家级会员举办讲座3次。
  5.公益巡讲3次。
  6.收藏名人书画10幅,充实馆内藏品。
  7.常年定时在美术馆开展公益性书画交流。
  8.年俗文化节画展(腊月二十三)。
  9.组织美术骨干参加学习,省内三次,省外两次。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算822627.18元,上年收入决算621387.92元,与上年相比增加32.39%,增加的主要原因是工资正常晋升、业务活动增加,其中:
  一般公共预算收入82.26万元,与上年相比增加32.39%,增加的主要原因是工资正常晋升、业务活动增加。                               
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算815864.08元,上年支出决算627299.72元,与上年相比增加30.06%,增加的主要原因是工资正常晋升、业务活动增加。
  (二)一般公共预算支出81.59万元,与上年相比增加30.06%,增加的主要原因是工资正常晋升、业务活动增加,其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  基本支出决算370757.08元,与上年相比增加6.68%,增加的主要原因是工资正常晋升,其中公用支出13503.90元。
  (2)项目支出决算445107元,与上年相比增加59.10%,增加的主要原因是业务活动增加,主要项目是①临县挂职第一书记经费②免费开放经费③场地租赁费,增加的主要原因是业务活动增加。
  2、按支出功能科目划分:(1)文化旅游体育与传媒支出746453.56元,与上年相比增加31.08%,增加的主要原因是工资正常晋升,业务活动增加;(2)社会保障和就业支出38397.52元,与上年相比减少7.07%,减少的主要原因是比例调整;(3)住房保障支出17722元,与上年相比增加7.25%,增加的主要原因是工资正常晋升;(4)卫生健康支出13291元,此科目为2019年新增科目。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出362253.18元,与上年相比增加16.09%,增加的主要原因是正常工资晋升;(2)商品和服务支出425830.9元,与上年相比增加44.22%,增加的主要原因是业务活动增加。(3)对个人和家庭的补助支出5000元,与上年相比减少300%,减少的主要原因是人员调整。(4)资本性支出27780元。
  (三)2019年涉及政府采购项目 1 个,决算资金5000 元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出 0元、印刷费0 元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等(支出经济科目就支出数额较大的科目说明)。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金 0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值145089元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。
  1、预算绩效管理工作开展情况。
  2、部门决算中项目绩效自评结果。
  3、部门评价项目绩效评价结果。 
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出 0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为0辆,上年公务用车购置数量为    0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

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