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孝义市文化市场综合行政执法队2019年度部门决算公开
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   一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市文化市场行政执法大队是主管文化市场行政执法工作的市政府组成部门,主要职责是:为文化市场管理提供服务保障,文化市场监督、检查,文化市场发展规划、管理,规范文化市场行为秩序。
  (二)人员构成情况
  孝义市文化市场综合行政执法队单位行政编制0人;事业编制 18人;工勤编制0名;实际22人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  依法查处各类违法经营行为:①依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为; ②依法查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为; ③依法查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为; ④依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为;③依法查处电影放映单位的违法行为; ⑥依法查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节
  目中的违法行为; ⑦依法查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动; ⑧依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷复制、出版物发行中的违法经营活动;⑨依法查处非法出版单位和个人的违法出版活动;⑩依法查处著作权侵权行为;?依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动;?依法查处体育经营活动中的违法经营行为;?配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算 2732167.38元,上年收入决算 3015054.74元,与上年相比减少9.38%,减少的主要原因是由于有人员退休,人员经费减少;监管对象减少,罚没收入减少。其中:
  一般公共预算收入2732167.38元,与上年相比减少9.38 %,减少的主要原因是由于有人员退休,人员经费减少;监管对象减少,罚没收入减少。     
  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算 2691590.13元,上年支出决算   2936667.30元,与上年相比减少8.35%,减少的主要原因是由于有人员退休,人员经费减少;监管对象减少,罚没收入减少。
  (二)一般公共预算支出2571821.43元,与上年相比减少3.50%,减少的主要原因是由于有人员退休,人员经费减少;监管对象减少,罚没收入减少。其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算2571821.43元,与上年相比减少3.50%,减少的主要原因是由于有人员退休,人员经费减少;监管对象减少,罚没收入减少。其中公用支出154134.05元。
  (2)项目支出决算119768.7元,与上年相比减少55.88 %,减少的主要原因是维修采购项目减少,从业人员培训减少。资本性支出减少。主要项目是:①挂职临县第一书记经费补助37500元②办案经费及省地市随机工作任务82268.7元。
  2、按支出功能科目划分:(1)文化体育与传媒支出2232062.45元,与上年相比减少11.20%,减少的主要原因是由于有人员退休,人员经费减少;监管对象减少,罚没收入减少;(2)社会保障和就业支出254206.88元,与上年相比减少16.95%,减少的主要原因是退休1人;(3)住房保障支出117326元,与上年相比增加0.39%,增加的主要原因是正常调资,人员经费增加。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出2406023.38元,与上年相比增加7.10%,增加的主要原因是正常调整工资标准,人员经费增加;(2)商品和服务支出215402.75元,与上年相比减少12.73%,减少的主要原因是监管对象减少,支出减少。(3)对个人和家庭补助44164.00元,与上年相比增加59.55%,增加的主要原因是遗属补助标准提高,临县第一书记生活补助提高。(4)资本性支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计 0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等(支出经济科目就支出数额较大的科目说明)。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆3辆,固定资产价值146313.00元;(3)其他固定资产价值857350.00元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0元。 
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出16000元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出118407.3元,与上年相比减少86.49%,减少的原因上年有购置车辆费用。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为3辆,公务用车运行维护费16000元,与上年相比减少49.38%,减少原因是车辆减少。

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