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孝义市劳动保障监察综合行政执法队2019年部门决算
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   一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市劳动和社会保障监察大队属于股级建制事业单位,下设办公室、档案室、投诉接待室、督查室、法规室、财务室、值班室和四个监察中队,主要职责是:宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行;检查本行政区域内用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;受理对违反劳动保障法律、法规和规章的行为的举报、投诉;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。
  (二)人员构成情况
  孝义市劳动和社会保障监察大队事业编制15人,实有23人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  1.通过各种形式广泛宣传劳动保障法律法规。
  2.及时查办欠薪信访、投诉案件,维护劳动者合法权益。
  3.加强日常巡查和专项检查力度。
  4.规范“两网化”建设。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算2436246元,上年收入决算2356966.58元,与上年相比增加3.3%,增加的主要原因是增加了劳动保障监察服装购置费,其中:
  一般公共预算收入2436246元,与上年相比增加3.3%,增加的主要原因是增加了劳动保障监察服装购置费。                               
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算2413642.37元,上年支出决算2348833.23元,与上年相比增加2.7 %,增加的主要原因是增加了劳动保障监察服装购置费。
  (二)一般公共预算支出2413642.37元,与上年相比增加2.7 %,增加的主要原因是增加了劳动保障监察服装购置费,其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算2246450.4元,与上年相比减少1.12 %,减少的主要原因是2018年有补发工资,其中公用支出119314.4   元。
  (2)项目支出决算167191.97元,与上年相比增加53.9%,增加的主要原因是增加了劳动保障监察服装的购置,主要项目是①维修维护费59928.22元②劳动监察服装购置费73498元③劳务费14400元④税收及附加费19365.75元。
  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务2413642.37元,与上年相比增加3.3%,增加的主要原因是增加了劳动保障监察服装的购置;(2)卫生健康支出84016元,与上年相比增加6.6%;(3)住房保障支出112020元,与上年相比增加7.6%。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出2127136元,与上年相比增加0.2%,增加的主要原因是工资标准上调;(2)商品和服务支出286506.37元,与上年相比增加21.5%,增加的主要原因是劳动保障监察服装的购置。
  (三)2019年涉及政府采购项目1个,决算资金73498元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计286506.37元。其中:办公费支出26974.4元、印刷费1534元、邮电费1977元、差旅费14977元、福利费33220元、日常维修费66965.22元、培训费8100元、专用材料费73498元、劳务费14400元、税金及附加费用19365.75元、其他商品和服务2211元、取暖费23284元等。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出无重点支出(重要项目)。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到无上级专项转移支付资金。 
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值87121元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位无决算重点项目支出资金。
  1、预算绩效管理工作开展情况。
  2、部门决算中项目绩效自评结果。
  3、部门评价项目绩效评价结果。 
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为0辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

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