一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市人才交流服务中心是孝义市政府所属的参公事业单位人事代理部、档案室党务办、互联网项目工作组5个部室。
(二)人员构成情况
核定编制数15人,现有工作人员20人(其中正式人员15人,公益性岗位人员2名,省政府购买基层服务管理人员3名)。
(三)本决算年度的主要工作任务
人事代理人才交流、档案管理、求职登记、人才信息收集发布、推荐就业、流动党员管理等服务、工作职能
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算2932555.71元,上年收入决算8265121.55元,与上年相比减少64.51%,减少的主要原因是:
一、公益性岗位工资较上年减少。
二、基本支出收入决算较上年减少。其中:
一般公共预算收入2932555.71元,与上年相比减少64.51%,减少的主要原因是:一、公益性岗位工资较上年减少。二、基本支出收入决算较上年减少。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比,无增减变动。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比,无增减变动。
三、支出决算说明
(一)2019年支出决算4344971.93元,与上年相比减少34.35%,减少的主要原因是:一、公益性岗位工资较上年减少。二、基本支出收入决算较上年减少。
(二)一般公共预算支出4344971.93元,与上年相比减少34.35%,减少的主要原因是:一、公益性岗位工资较上年减少。二、基本支出收入决算较上年减少。其中:
1、2019年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算3275283.88元,与上年相比减少15.47%,减少的主要原因是日常公用经费支出较上年减少,其中公用支出 1648761.82元。
(2)项目支出决算1069688.08元,与上年相比增加32.95%,增加的主要原因是见习人员招聘人数增加。
2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出5272278.31元,与上年相比增加10.44%。(2)卫生健康支出88361元。(3)住房保障支出84332元,与上年相比增加7.21%,增加的主要原因是缴费基数增加。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出4344971.93元,与上年相比增加162.22%,(2)商品和服务支出1626522.06元,与上年相比减少58.17%,减少的主要原因是单位厉行节约,压缩公用经费支出;(3)对个人和家庭的补助2718449.87元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是见习人员招聘人数增加。
(三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2019年机关运行经费决算情况
2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合1648761.82元。其中:办公费支出79086元、印刷费21678元、邮电费7336元、劳务费1420668.25元、福利费25133.95元、日常维修费3995.75元、其他交通费用87175元、其他商品和服务支出33688.37元等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(七)2019年专项转移支付情况
2019年,我单位专项转移支付资金0元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)车辆1辆,固定资产价值120000元;(3)其他固定资产价值588681元。
(九)重点项目绩效情况
2019年,我单位决算重点项目支出资金0元。
(十)专业性较强的名词进行解释。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出3955.75元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出11943元,与上年相比减少66.88%,其中:
(一)因公出国(境)费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比,保持一致。
(二)公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与与上年相比,保持一致。
(三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为1辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出3955.75元,上年决算支出11943元,与上年相比降低66.88%,降低的原因是:公务用车运行维护费减少。