一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市法律援助中心的工作职责是为法律援助对象提供法律服务,援助困难群众法律事件受理,审批援助申请,指导援助案件办理的。
(二)人员构成情况
我单位事业编制8人,实际7人;离退休人员2人,其中:退休2人。
(三)本决算年度的主要工作任务
2019年度的主要工作任务是大力宣传法律法规,扩大法律服务范围,加大法律案件的受理和指导
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算1034496.42 元,上年收入决算1047771.54元,与上年相比减少1%,减少的主要原因是人员减少,其中:
一般公共预算收入1034496.42元, 与上年相比减少1%,减少的主要原因是人员减少。
政府性基金决算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
(一)2019年支出决算1014204.70元,上年支出决算994548.74元,与上年相比增加2%,增加的主要原因是办案经费支出增加。
(二)一般公共预算支出1014204.70元,与上年相比增加2%,减少的主要原因办案经费支出增加,其中:
1、2019年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算834808.70元,与上年相比减少6%,减少的主要原因是人员减少,其中公用支出27896元。
(2)项目支出决算151500元,与上年相比增加42%,增加的主要原因是办案经费增加。
2、按支出功能科目划分:(1)公共安全支出1516160.64 元,与上年相比增加2%,减少的主要原因是办案经费支出增加;(2)社会保障和就业支出85297.45元,与上年相比减少2%,减少的主要原因是职工养老金基数降低;(3)住房保障支出39040元,与上年相比减少4%,减少的主要原因是人员减少;(4)卫生健康支出32633元,与上年相比增加,增加的主要原因是新增医保科目。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出834808.70元,与上年相比增加6%,增加的主要原因是人员工资增加;(2)商品和服务支出 179396元,与上年相比减少13%,减少的主要原因是办公费和公务用车运行维护费减少;(3)对个人和家庭补助支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2019年机关运行经费决算情况
2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计179396元。其中:办公费支出5556元、印刷费0元、邮电费3190元、差旅费151500元、会议费0元、福利费8100元、劳务费11050元、日常维修费0元、公务用车维护费0元、其他商品和服务支出0元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(七)2019年专项转移支付情况
2019年,我单位收到上级政法转移支付资金20000元,主要用于办案经费支出。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值111391元。
(九)重点项目绩效情况
2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。
(十)专业性较强的名词进行解释。
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元,与上年相比减少100%,减少的原因车辆报废。其中:
(一)因公出国(境)费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比减少100%,减少的原因车辆报废。