一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
(1)部门主要职责
1、贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规;指导、监督、检查全市公安工作。
2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。
3、组织、指导案件的侦查工作,协调处置重大案件(事件)、治安事故和骚乱。
4、依法查处危害社会治安秩序的行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。
5、负责全市出入境管理工作,指导、监督全市消防工作。
6、依法管理全市道路交通安全,维护道路交通秩序。
7、加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。
8、负责全市公共信息网络的管理和安全监督工作。
9、负责下属看守所、拘留所和乡镇派出所的管理工作。
10、组织实施全市各类重要安全警卫、禁毒和公安科学技术工作;规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。
11、加强武警、消防部队建设;对武警执行公安任务实施领导和指挥。
12、负责全市公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作,管理全市公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训,负责全市公安机关装备、后勤保障工作。
13、组织实施全市公安机关的监察工作;指导、监督、检查全市公安机关的执法活动;查处全市公安民警的违纪案件。
14、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其它事项。
(2)部门机构设置
我局下设29个科所队:指挥中心、办公室、政工监督室、反恐大队、宣传科、信访科、警务督察大队、纪检督察室、消防安全监察大队、城市警察大队、案管中心、警务保障室、出入境科、国保大队、监管大队、刑警大队、情报中心、禁毒大队、治安大队、国土大队、食药大队、交警大队、经侦大队、网络安全大队、巡特警大队、警犬大队、下设18个派出所:新义派出所、胜溪派出所、三贤派出所、中阳楼派出所、兑镇派出所、阳泉曲派出所、下堡派出所、西辛庄派出所、高阳派出所、梧桐派出所、柱濮派出所、振兴派出所、大孝堡派出所、下栅派出所、驿马派出所、南阳派出所、杜村派出所、东许派出所。
(二)人员构成情况
孝义市公安局行政编制331人;事业编制175人;实际823人;长期聘用临时工138人。
离退休人员117人,其中:离休4人,退休113人。
(三)本决算年度的主要工作任务
2019年以来,在市委、市政府和吕梁市局的坚强领导下,我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求,深入贯彻全国、全省公安工作会议精神,以中华人民共和国成立70周年大庆和二青会安保维稳工作主线,以扫黑除恶专项斗争为抓手,按照年初“十个聚焦、十个强化、十个狠抓”的工作总体部署,统筹推进各项重点工作,有力维护了全市社会政治和治安大局持续稳定。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算129912165.58元,上年收入决111808966.1元,与上年相比增加16.19%,增加的主要原因是煤焦税费稽查大队转隶人员调入,其中:一般公共预算收入129912165.58万元,与上年相比增加16.19%,增加的主要原因是煤焦税费稽查大队转隶人员调入。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
(一)2019年支出决算123518469.26元,上年支出决算122462548.35元,与上年相比增加0.86%,增加的主要原因是煤焦税费稽查大队转隶人员调入。
(二)一般公共预算支出1235.18万元,与上年相比增加0.86%,增加的主要原因是煤焦税费稽查大队转隶人员调入,其中:
1、2019年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算105833163.24元,与上年相比增加6.74 %,增加的主要原因是煤焦税费稽查大队转隶人员调入,其中公用支出5684850.66元。
(2)项目支出决算17685306.02元,与上年相比减少24.13%,减少的主要原因是勤俭节约压缩经费开支,主要项目是①公共视频监控系统工程款1000万元,增少的主要原因是减少了公共视频监控系统工程款。
2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务1678590.86元,与上年相比减少98.63%,减少的主要原因是科目调整;(2)外交0元,与上年相比无增减变化。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出100108472.58元,与上年相比增加20.85%,增加的主要原因是煤焦税费稽查大队转隶人员调入;(2)商品和服务支出17309412.43元,与上年相比减少18.82%,减少的主要原因是勤俭节约压缩经费开支。
(三)2019年涉及政府采购项目2个,决算资金498821.25元。
(四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2019年机关运行经费决算情况
2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计5708450.66元。其中:办公费支出281216.6元、印刷费655762.6元、邮电费77148元、差旅费514505.4元、会议费0元、福利费644746.9元、日常维修费607864.84元、水费91910.2元、电费1036005.3元、物业费326888元、租赁费1036000元、其他商品和服务指出436402.82元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(七)2019年专项转移支付情况
2019年,我单位收到上级公安专项转移支付资金11339700元,主要用于各办案单位办案支出,其中办案费6729000元,装备费4610700元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋16229.06平米,固定资产价值20589202.75元;(2)车辆88辆,固定资产价值13057334.68元;(3)其他固定资产价值46316842.62元。
(九)重点项目绩效情况
2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。
(十)专业性较强的名词进行解释。
2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出2179857.91元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出2425662.35元,与上年相比减少10.13%,其中:
(一)因公出国(境)费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为88辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出2179857.91元,上年决算支出2425662.35元,与上年相比减少10.13%,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费2179857.91元,与上年相比减少10.13%。