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孝义市建设工程招标投标管理办公室2019年部门决算
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   一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市建设工程招标投标管理办公室为建设工程招标投标提供管理保障.工程项目报建,管理,监督工程开,评,定标,招投标监督,投标备案。
  (二)人员构成情况
  孝义市建设工程招标投标管理办公室单位行政编制0人;事业编制12人;工勤编制0名;实际12人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  我们要紧紧围绕市委、市政府和住建局的中心工作,做好指导、协调、管理、服务,确保各项建设工程招投标的顺利开展。对我市市域范围内建设工程招标投标全过程管理,对招投标过程中发生违法行为及拖欠农民工工资的企业一定时间内进入我市参加投标活动,并在“信用吕梁”进行公示。我们将一如既往地按照市委、市政府、住建局的安排,与各单位各系统紧密配合,完成好市委、市政府安排的其他各项任务。我们将继续以国家现行法律、法规和规章为执法依据,认真贯彻落实“十九大会议精神”,刻苦钻研业务知识,提高工程招投标管理水平,为我市建设工程有序开展作出新的贡献。
    (四)本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算1313079.37元,上年收入决算1205789.05元,与上年相比增加8.89%,增加的主要原因是人员经费增加。其中:
  一般公共预算收入决算1313079.37元,与上年相比增加8.89%,增加的主要原因是人员经费增加.      
  政府性基金预算收入决算0元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入决算0元, 与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算1287780.28元,上年支出决算1193481.05元,与上年相比增加7.9%,增加的主要原因是人员经费增加。
  (二)一般公共预算支出1287780.28元,与上年相比增加7.9%,增加的主要原因是人员经费增加.
  其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算1287780.25元,与上年相比增加7.9%,增加的主要原因是人员经费增加.其中公用支出31976元。
  (2)项目支出决算0元,与上年相比无增减变化。
  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出126856.53元,与上年相比减少16.58%,减少的主要原因是养老金的减少,故支出减少;(2)卫生健康支出44994元,与上年相比增加,增加的原因是2019年新增科目;(3)城乡社区支出1055941.72元,与上年相比增加8.7%,增加的主要原因是人员经费增加;(4)住房保障支出59988元,与上年相比减少1.3%,减少的公积金基数减少;(5)外交支出0元,与上年相比无增减变化。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1241580.25元,与上年相比增加7.6%,增加的主要原因是人员经费增加;(2)商品和服务支出31976元,与上年相比减少21.1%,减少的主要原因是厉行节约,减少开支;(3)资本性支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计31976.00元。其中:办公费支出10328.00元、印刷费1478.00元、邮电费1500.00元、差旅费0元、会议费0元、福利费15279.00元、公务用车运行维护费3391.00元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
   (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值112758元;(3)其他固定资产价值109897元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0元。 
  (十)无专业性较强的名词解释。
2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出3391元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出8152元,与上年相比减少58.40%,减少的主要原因是厉行节约。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为1辆,年公务用车购置数量为0 辆,财政拨款决算支出3391元,上年决算支出8152元,与上年相比减少58.40%,减少的主要原因是厉行节约;其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费3391元,与上年相比减少58.40%,减少的主要原因是厉行节约。

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