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中国共产党孝义市直属机关工作委员会2020年部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  中国共产党孝义市直属机关工作委员会是市委的工作机关,负责指导、组织、检查市直党建,具有牵头抓总、综合协调的作用。
  主要职责:
  1、负责制定市直机关党建规划,领导市直机关及企事业单位党的工作。对市直基层党组织党建工作进行检查指导,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。       
  2、对市直基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或答复。
  3、根据全市统一安排,指导督促市直基层党组织按期进行换届,审批市直基层党组织关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批市直基层党组织选出的书记、副书记。
  4、指导和组织市直基层党组织和党员干部的政治理论、科学文化和业务知识的学习,协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直各单位的干部教育和培训工作。                  
  5、指导市直基层党组织加强党的组织建设,做好对市直单位党员的管理教育工作。在组织部预审的基础上,审批市直各级党组织发展党员和预备党员转正。配合组织人事部门对机关领导干部进行考核和民主评议;对机关干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。
  6、指导市直基层党组织做好党员干部职工的思想政治工作,加强精神文明建设,改进机关工作作风,提高工作效率。      
  7、指导市直基层党组织健全党内生活制度,严肃组织生活,指导市直各级党组织做好民主评议党员工作,表彰优秀党员,按程序处置不合格党员。
  8、指导市直基层党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督,定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向市委反映市直各单位领导班子及领导干部的情况和问题。督查检查市直机关党组(党委)认真履行机关党建主体责任。
  9、配合市委有关部门抓好市直各单位领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和理论学习中心组学习的督查检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告。
  10、领导市直工会、共青团、妇联等群众组织工作,指导市直基层党组织的群众工作和统一战线工作。
  11、承担法律法规规定的其他职责。完成市委交办的其他任务。
  内设机构:
  (1)办公室。负责机关日常运转,承担会务、文秘、保密、财务、资产、信访、统计、培训、政务公开等工作。负责机关及所属事业单位的干部人事、机构编制、党群和离退休人员管理与服务工作。承担对外合作与交流工作。
  (2)组织股。指导市直各单位基层党组织建设,包括党组织设置和换届、改选审核与任免人选批复;负责所属基层党组织党员评议、星级党员管理、党员教育等工作;负责党员队伍建设的管理和指导,指导落实党员领导干部的双重组织生活制度;制定发展党员规划;负责党员管理工作的规划、协调和指导,组织关系接转等工作。负责组织深入基层初审、考察党员发展对象;负责提出市直机关党的建设规划、年度工作计划、考核意见,组织对市直机关党建进行检查指导等事项。
  (3)宣传股。指导市直各单位党组织学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想,组织学习宣传贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,组织进行培训教育;负责市直各单位党建活动的组织和宣传工作,具体管理市直工委微信平台及信息推送;负责市直各单位党组织党员、干部理论教育的规划、实施和检查督促;调查了解和反映党员、职工思想动态、指导做好思想政治工作;组织和开展社会主义精神文明建设活动等事项。
  (二)人员构成情况
  孝义市直属机关工委行政编制6人;事业编制0人;工勤编制0名;实际6人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,按照市委“1571”总体思路和要求,坚持党要管党、从严治党,坚持稳中求进工作总基调,坚持以人民为中心的发展思想,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,紧紧围绕服务中心、建设队伍两大核心任务,充分发挥推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐四大作用,着力加强精细化管理,深入推进在职党员进社区、党员联帮带服务争先进、优秀党课评选活动,充分发挥各级党组织和党员干部的工作积极性、主动性和创新性,不断提升市直机关党的建设科学化水平,为全市高质量发展提供坚强的组织保证。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入决算说明
  2020年收入决算712770.61元,上年收入决算827607.39元,与上年相比减少13.88%,减少的主要原因是2019年补2014-2015年养老金和职业年金,其中:
  一般公共预算收入712770.61元,与上年相比减少13.88 %,减少的主要原因是2019年补缴2014-2015年养老金和职业年金。                               
  政府性基金预算收入0元, 与上年持平。
  财政专户拨款收入0元, 与上年持平。
  三、支出决算说明
  (一)2020年支出决算 710158.01元,上年支出决算788828.79元,与上年相比减少9.97 %,减少的主要原因是2019年补缴2014-2015年养老金和职业年金。
  (二)一般公共预算支出710158.01元,与上年相比减少9.97 %,减少的主要原因是2019年补缴2014-2015年养老金和职业年金,其中:      
  1、2020年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算710158.01元,与上年相比减少9.97 %,减少的主要原因是2019年补缴2014-2015年养老金和职业年金,其中公用支出66916.40元。
  (2)项目支出决算0元,与上年相比持平。
  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务526862.93元,与上年相比减少18.59%,减少的主要原因是2019年补缴2014-2015年养老金和职业年金;(2)外交0元,与上年相比持平。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出616361.61元,与上年相比减少13.51%,减少的主要原因是2019年补缴2014-2015年养老金和职业年金;(2)商品和服务支出66916.40元,与上年相比减少12.21%,减少的主要原因是厉行节约,办公经费减少。
  (三)2020年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2020年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2020年机关运行经费决算情况 
  2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计21391.4  元。其中:办公费支出15000元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费6391.40元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2020年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2020年专项转移支付情况
  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值52483元。
  (九)项目绩效情况
  2020年,我单位决算项目支出资金0元。
  1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,预算执行及时、有效,为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。 
  2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位没有项目。
  3.预算监管与财政评审项目绩效自评综述:深入开展项目预算评审、绩效评价和财政支出标准体系建设等工作,促进部门预算编制规范性、科学性,推动实施全面预算绩效管理,提高财政资金使用效益。
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  一、一般公共预算财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。 
  二、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  
  三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出,以及各地监管局离退休人员的支出。 
  四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):反映为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。 
  五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
  六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 
  七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款行政单位医疗(项):反映中央财政集中安排的各地监管局基本医疗保险缴费经费。 
  八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映中央财政集中安排的各地监管局公务员医疗补助经费。
  九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 
  十、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 
  十一、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 
  十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 
  十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照 公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
  2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出775元,与上年相比减少100 %,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年持平。
  (二)公务接待费
  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年持平。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2020年公务用车保有数量为0辆,2020年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年持平;其中公务用车购置费0元,与上年持平;公务用车运行维护费0元,与上年相比减少100 %,2019年公务用车进行公开拍卖,并将拍卖款上缴国库。

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