一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况:
我中心有机构设置1个,人员人事关系及经费由中心统一管理。主要业务是承担马烽书籍出版,对外交流等业务。
(二)人员构成情况
事业编制5人;工勤编制0名;实际6人;长期聘用临时工0人,离退休人员0人。
(三)本决算年度的主要工作任务
遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求实效和收支平衡的原则,坚持厉行节约和从严从紧,严格控制支出项目,优化支出结构,提高资金使用效益。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入决算说明
2020年收入决算645580.12元,上年收入决算676972元,与上年相比减少4.63 %,减少的的主要原因是今年没有补发部分,其中:
一般公共预算收入642662.12元,与上年相比减少5.07%,减少的主要原因是今年没有补发部分。
政府性基金预算收入0元,与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0元,与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
(一)2020年支出决算645580.12 元,上年支出决算676972 元,与上年相比减少4.63 %,减少的主要原因是今年没有补发部分。
(二)一般公共预算支出642662.12元,与上年相比减少5.07 %,减少的主要原因是今年没有补发部分,其中:
1、2020年支出决算按用途划分:
基本支出决算642662.12 元,与上年相比减少5.07 %,减少的主要原因是今年没有补发部分。
(1)其中公用支出 20724元。
(2)项目支出决算0元,与上年相比无增减变化.
按支出功能科目划分:(1)一般公共服务491563.16元,与上年相比减少8.59%,减少的主要原因是今年没有补发部分;社会保障和就业支出70072.80元,与上年相比减少12.02%,减少的主要原因去年人员养老保险单位部分政策性增加补发,而今年没有;住房保障支出52560.00元,与上年相比增加5.43%,增加的主要原因人员工资基数调整;卫生健康支出28466.16元,与上年相比增加11.47%,增加的主要原因是基数调整;(2)外交 0元,与上年相比无增减变化。
按支出经济分类划分:(1)工资福利支出621938.12元,与上年相比减少5.04 %,减少的主要原因是去年养老保险单位部分政策性补发,而今年没有;(2)商品和服务支出 20724元,与上年相比减少5.80 %,减少的主要原因是办公费用节减。
(三)2020年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(四)2020年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2020年机关运行经费决算情况
2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计20724元,其中:办公费支出5249元、印刷费 5870元、邮电费2500元、差旅费0元、会议费 0元、福利费6301元、其他商品和服务支出804元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2020年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0 元。
(七)2020年专项转移支付情况
2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值57789元。
(九)重点项目绩效情况
2020年,我单位决算重点项目支出资金0元。
(十)专业性较强的名词进行解释。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:
(一)因公出国(境)费
2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,因公出国(境)团组数及人数为0。
(二)公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。国内公务接待的批次和人数为0。
(三)公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为0 辆,2020年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化,公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。