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孝义市政务服务中心2020年部门决算

  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  中心主要职责为:

    (一)贯彻执行上级有关政务服务的方针,政策;

    (二)拟定全市政务服务各项管理制度,并组织实施;

    (三)承担市级政府服务平台的管理运行,指导提供规范高效的政务服务,制定实施行政审批工作流程、服务规范,推进“两集中、两到位”和联合审批、并联审批、模拟审批;

    (四)组织协调公共服务事项,指导建立简化,优化的服务的流程;

    (五)负责对有关进驻部门人员进行管理考核;

    (六)承办孝义市人民政府交办的其他事项。

  (二)人员构成情况

  政务服务中心行政编制12人;事业编制2 人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  2020年度的主要工作任务是充分发挥管理、服务、监督职责,带领各入驻窗口全体工作人员圆满完成各项审批及公共服务工作,树立良好的窗口形象。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入决算说明

  2020年收入决算1708183.22元,上年收入决算1828216.18元,与上年相比减少 6.53%,减少的主要原因是人员减少,其中:

  一般公共预算收入1658705.72元,与上年相比减少7.65 %,减少的主要原因是人员减少。                              政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。

  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。

  三、支出决算说明

  (一)2020年支出决算1708183.22元,上年支出决算 1775511.77元,与上年相比减少3.79 %,减少的主要原因是人员减少。

  (二)一般公共预算支出1708183.22元,与上年相比减少7.65%,减少的主要原因是人员减少,其中:

  1、2020年支出决算按用途划分:

  (1)基本支出决算 1458973.72 元,与上年相比增加12.23 %,增加的主要原因是新增热线人员工资,其中公用支出 222785元。

  (2)项目支出决算186207 元,与上年相比增加64.52%,增加的主要原因是热线人员工资,主要项目是①临县第一书记经费42423元,与上年相比增加38.83%,增加的原因是,②2020年1-12月份干部驻村工作队经费18885元,与上年相比增加49.55%,增加的主要原因是2020年驻村经费基数为全年的,③热线工作经费124899元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是热线人员工资。

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务支出1328251 元,与上年相比减少0.54 %,减少的主要原因是人员减少;(2)社会保障支出137175.72元,与上年相比减少17.58 %,减少的主要原因是人员减少,(3)住房保障支出102882元,与上年相比增加36.12%,增加的主要原因是公积金集体部分比例增加。(4)卫生健康支出76872元,与上年相比减少9.43%,减少的主要原因是人员减少。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1242188.72 元,与上年相比减少16.14%,减少的主加要原因是人员减少;(2)商品和服务支出216785元,与上年相比减少20.37 %,减少的主要原因是人员减少;资本性支出6000元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是购买笔记本。

  (三)2020年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (四)2020年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (五)2020年机关运行经费决算情况

  2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计215063元。其中:办公费支出20230元、印刷费42300元、邮电费 2000元、差旅费 3143 元、会议费0元、福利费17040元、日常维修费0元、劳务费40800、其他交通费89550元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2020年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

  (七)2020年专项转移支付情况

  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

  (八)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值0元。

  (九)项目绩效情况

  2020年,我单位决算项目支出资金0元。

  (十)专业性较强的名词进行解释。

    1、常规专业名词解释  

  财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。  

  年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。  

  ④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出  

  ⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出  

  ⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  ⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

  ⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。  

  ⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。  

  资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。  

  ⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。  

  ⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。  

  2、专业性较强名词解释  

  单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。  

                                     2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变动 ,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变动。

  (二)公务接待费

  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变动。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2020年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出 0 元,上年决算支出0 元,与上年相比无增减变动,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变动;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。

 附件:孝义市政务服务中心2020年部门决算公开表.xls 

       孝义市政务服务中心2020年三公经费表.xlsx 

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