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孝义市公安局
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  (1)部门主要职责

  1、贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规;指导、监督、检查全市公安工作。

  2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

  3、组织、指导案件的侦查工作,协调处置重大案件(事件)、治安事故和骚乱。

  4、依法查处危害社会治安秩序的行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

  5、负责全市出入境管理工作,指导、监督全市消防工作。

  6、依法管理全市道路交通安全,维护道路交通秩序。

  7、加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。

  8、负责全市公共信息网络的管理和安全监督工作。

  9、负责下属看守所、拘留所和乡镇派出所的管理工作。

  10、组织实施全市各类重要安全警卫、禁毒和公安科学技术工作;规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。

  11、加强武警、消防部队建设;对武警执行公安任务实施领导和指挥。

  12、负责全市公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作,管理全市公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训,负责全市公安机关装备、后勤保障工作。

  13、组织实施全市公安机关的监察工作;指导、监督、检查全市公安机关的执法活动;查处全市公安民警的违纪案件。

  14、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其它事项。

  (2)部门机构设置

  我局下设29个科所队:指挥中心、办公室、政工监督室、反恐大队、宣传科、信访科、警务督察大队、纪检督察室、消防安全监察大队、城市警察大队、案管中心、警务保障室、出入境科、国保大队、监管大队、刑警大队、情报中心、禁毒大队、治安大队、国土大队、食药大队、交警大队、经侦大队、网络安全大队、巡特警大队、警犬大队、下设18个派出所:新义派出所、胜溪派出所、三贤派出所、中阳楼派出所、兑镇派出所、阳泉曲派出所、下堡派出所、西辛庄派出所、高阳派出所、梧桐派出所、柱濮派出所、振兴派出所、大孝堡派出所、下栅派出所、驿马派出所、南阳派出所、杜村派出所、东许派出所。

  (二)人员构成情况

  孝义市公安局行政编制326人;事业编制175人;实际812人;长期聘用临时工138人。

  离退休人员123人,其中:离休3人,退休120人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  2020年以来,孝义市公安局在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中、五中全会精神为指引,深入学习贯彻习近平总书记重要训词精神、在全国公安工作会议上的讲话精神、视察山西重要讲话重要指示精神,按照年初“坚决打赢五场硬仗,抓好五大建设”的工作部署,奋勇拼搏、锐意进取,公安工作佳绩不断,捷报频传。特别是面对突如其来的新冠疫情,全市公安机关把人民群众生命安全和身体健康放在第一位,挺身而出、不畏艰险,敢打硬仗、冲锋在前,实战淬炼中体现公安担当、展现公安作为。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入决算说明

  2020年收入决算120403761.69元,上年收入决算129912165.58元,与上年相比减少7.32%,减少的主要原因是人员减少和天眼工程工程款支出减少,其中:

  一般公共预算收入120403761.69元,与上年相比减少7.32%。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  三、支出决算说明

  (一)2020年支出决算113108488.95元,上年支出决算   123518469.26元,与上年相比减 8.43 %,减的主要原因是人员减少和天眼工程工程款支出减少。

  (二)一般公共预算支出113108488.95元,与上年相比减少8.43 %,减少的主要原因是人员减少和天眼工程工程款支出减少,其中:

  1、2020年支出决算按用途划分:

  (1)基本支出决算 95877325.46元,与上年相比减   9.41 %,减少的主要原因是人员减少,其中公用支出 7,425,766.08元。

  (2)项目支出决算 17231163.49元,与上年相比减 2.57 %,减的主要原因是天眼工程工程款支出减少,主要项目是:天眼工程款1000000元,减的主要原因是上年天眼工程款为3000000元。

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务 0 元,与上年相比减100 %,减的主要原因是上年为煤焦税费稽查大队人员转隶经费;(2)外交 0 元,与上年相比无增减变化。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出87939523.38  元,与上年相比减12.16 %,减的主要原因是人员减少;(2)商品和服务支出 18302597.33 元,与上年相比增5.74 %,增的主要原因是补缴2019年度单位取暖费。

  (三)2020 年涉及政府采购项目7个,决算资金3135352  元。

  (四)2020年涉及政府购买服务项目2个,决算资金329500元。

  (五)2020年机关运行经费决算情况

  2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计7432454.08元。其中:办公费支出114324.4元、印刷费274356.6元、邮电费65813元、差旅费3431496元、会议费0元、福利费235742元、日常维修费726594.7元、商品服务支出946675.3元、取暖费1110014元等。

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

  单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2020年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金 0元。

  (七)2020年专项转移支付情况

  2020年,我单位收到上级公安专项转移支付资金12464100 元,主要用于主要用于各办案单位办案及装备购置支出,其中办案费6100000元,装备费6364100元。

  (八)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋16,229.06平米,固定资产价值20589020.75元;(2)车辆83辆,固定资产价值13057334.68元;(3)其他固定资产价值50852596.62元。

  (九)预算绩效情况说明

  2020年,我单位决算项目支出资金0元。

  (十)名词解释。(单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除)

  1、常规专业名词解释

  ①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  ②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

  ③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  ④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  ⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  ⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  ⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  ⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  ⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

  ⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  ⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

  ⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

  ⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。

  2、专业性较强名词解释

  单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

  四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出1826567.53元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出2179857.91元,与上年相比减16.21 %,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2020年财政拨款决算支出 0元,上年决算支出 0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2020年财政拨款决算支出 0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2020公务用车保有数量为 83辆,2020年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2020年决算支出1826567.53元,上年决算支出2179857.91元,与上年相比减16.21%,并详细说明增减变化原因,其中:公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化,并详细说明增减变化原因;公务用车运行维护费1,826,567.53元,与上年相比减16.21%。

  附件:孝义市公安局2020年部门决算公开表 

  孝义市公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

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