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孝义市应急救援大队2021年度部门决算
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一、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

(一)部门机构设置、职责

1、基本职能:承担消防工作以外的综合性应急救援任务,包括地震等自然灾害,建筑施工、道路交通事故、铁路交通事故等安全生产事故,恐怖袭击、群众遇险等社会安全事件的抢险救援任务,同时协助有关专业队伍做好水旱灾害、气象灾害、地质灾害、森林草原火灾、矿山事故、危险化学品事故、水上事故、环境污染、核与辐射事故和突发公共卫生事件等突发事件的抢险救援工作。

2、内设机构:办公室、战训科、战备科、危化品登记办公室、矿山救护中队、危化品救援中队

孝义市公证处是提供法律服务,维护当事人合法权益。证明法律行为、文书、事实,办理与公证有关的辅助事宜。

(二)人员构成情况

孝义市公证处行政编制0人;事业编制50人;工勤编制0名;实际84人;长期聘用临时工0人。

离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

(三)本决算年度的主要工作任务

1.紧抓理论学习,强化内部管理,严格执行各项管理制度

2.狠抓“三基建设”工作措施的落实,推动党建工作的深入开展

3.加强日常训练,做好每月考核和季度评比,苦练基本功,开展救援演练,迎接省局质量标准化考核

4.做好年度培、复训工作

5.完成好脱贫攻坚任务

6.加强二十四小时应急战备值守,应对突发事件

7.积极完成市委、市政府安排的各项随机任务

(四)单位决算说明

本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算7721302.94元,上年收入决算7979375.86元,与上年相比减少25.81%,减少的主要原因是退休1人调出1人,其中:

一般公共预算收入7721302.94元,与上年相比减少25.81%,减少的主要原因是退休1人调出1人。                               

政府性基金预算收入0元, 与上年相比无变化。

财政专户拨款收入0元, 与上年相比无变化。

三、支出决算说明

(一)2021年支出决算7813287.58元,上年支出决算7950780.18元,与上年相比减少13.75%,减少的主要原因是退休1人调出1人。

(二)一般公共预算支出7813287.58元,与上年相比减少 13.75%,减少的主要原因是退休1人调出1人,其中:      

1、2021年支出决算按用途划分:

(1)基本支出决算7813287.58元,与上年相比减少 9.21%,减少的主要原因是退休1人调出1人,其中公用支出436251.29元。

(2)项目支出决算0元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是驻村经费减少。

按支出功能科目划分:(1)灾害防治及应急管理支出5999844.43元,与上年相比减少1.54%,减少的主要原因是人员经费减少;(2)社会保障和就业支出856013.41元,与上年相比减少4.20%,减少的主要原因是人员经费减少;(3)卫生健康支出336877.74元,与上年相比减少0.44%,减少的主要原因是人员经费减少;(4)住房保障支出620512元,与上年相比减少0.66%,减少的主要原因是人员经费减少。

2、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出7350436.29元,与上年相比减少1.28%,增加的主要原因是人员经费减少;(2)商品和服务支出422802.29元,与上年相比减少13.25%,增加的主要原因是驻村经费减少;(3)对个人和家庭的补助26600元,与上年相比增加,增加的主要原因是增加退休1人;(4)资本性支出13449元,与上年相比增加100%减少的主要原因是办公设备采购。

(三)2021年涉及政府采购项目0个,决算资金0.00元。

(四)2021年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(五)2021年机关运行经费决算情况 

2021年本部门公证处履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计422802.29元。其中:办公费支出35884.00元、印刷费1922.20元、水费7994.50元,电费 43507.00元、邮电费6000.00元、差旅费2808.00元、取暖费59199.00元、会议费0元、维修(护)费13040元、福利费107139.39元、培训费45640.00元、劳务费26472.00元、公务用车运行维护费33877.20元、其他商品和服务支出1937.00元等。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(六)重点支出和重要项目支出情况

2021年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金 0元。

(七)2021年专项转移支付情况

2021年,我单位无上级专项转移支付资金。

(八)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值0元。

(九)预算绩效情况说明

2021年,我单位决算项目支出资金0元。 

(十)名词解释。(单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除)

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出33877.20元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出24322.72元,与上年相比增加5.91%,其中:

(一)因公出国(境)费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无变化。

(二)公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为9辆,2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出33877.20元,上年决算支出24322.72元,与上年相比增加5.91%,其中:公务用车购置费0元,与上年相比无变化;公务用车运行维护费24322.72元,与上年相比增加5.91%增加的原因是下乡次数增加。

孝义市应急救援大队2021年度部门决算公开表.XLS

孝义市应急救援大队2021三公经费.xlsx


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