一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市无线电管理委员会是主管市辖区内的无线电管理和部分招商引资工作工作的政府组成部门,主要职责是:
1、贯彻执行国家无线电管理的方针、政策、法规和规章及省无线电管理的具体规定;
2、协调处理本市无线电管理方面事宜;
3、根据审批权限审查无线电台(站)的建设布局和台址,指配无线电台(站)的频率和呼号,核发电台执照;
4、负责本市无线电监测;
5、监督和管理无线电台(站)的设备和使用;
6、筛选储备招商项目;
7、建立招商网站,提供发布的招商信息;
8、邀请投资客商并组织招商活动;
9、跟踪服务招商引资项目;
10、拟定招商引资政策规定;
11、承办市政府和招商引资工作领导组交办的其他事项。
机构设置情况:
根据我委工作性质,其职能从无线电管理到兼招商引资,设置以下科室:(无线电管理、招商引资)综合办公室、招商科项目服务科。
(二)人员构成情况
孝义市无线电管理委员会行政编制0人;事业编制8人;工勤编制0名;实际11人;长期聘用临时工0人。
离退休人员4人,其中:退休4人,离休0人
(三)本决算年度的主要工作任务
1、做好中考及高中学业水平考试无线电保障工作
(一)集中力量完成中考无线电监测保障工作。一是制动应急预案。充分考虑、识别考场周边环境,制定详细的应急预案并上报孝义市招生考试办公室;二是中考前配合上级部门做好安置在我市三农及卫生大楼两座小型无线电监测基站的维护,对设备进行检修及维护;三是集中优势力量充分巡查,保障考场周边的人防工作。
(二)保障高中学业水平考试的无线电人防工作。考前重点对学校周边树木及建筑物有无架设无线发射器进行摸查;考中认真细致巡查、搜索。
2、积极争取上级支持,保障5G基站选址建设
及时与吕梁市无线电管理局对接,积极争取上级部门支持,一是在编制我市公用移动通信基站站址布局专项规划的时候,派出无线电专业技术专家组成员参与规划评审,提升我市基站站址布局专项规划的科学性和合理性;二是选址建设前,安排专班与吕梁市局协调,依据基站台址专项规划,做好公众移动通信基站建设布局和台址的技术审查;按规定办理公众移动通信基站设置、使用手续,及时发放《中华人民共和国无线电台执照》。
3、做好随机性事业单位招聘考试保障工作
结合我市可能的事业单位招聘考试,制定详细的无线电保障预案,充分保障招聘考试公正、公平。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2021年收入决算1179014.38元,上年收入决算1216903.69元,与上年相比减3.1%,减少的主要原因是项目费用的减少,其中:
一般公共预算收入1179014.38元,与上年相比减少3.1%,减少的主要原因是项目费用的减少。
三、支出决算说明
(一)2021年支出决算1179014.38元,上年支出决算1239580.12元,与上年相比减少4.89%,减少的主要原因是项目费用的减少。
(二)一般公共预算支出1179014.38元,与上年相比减少4.89%,减少的主要原因是疫情影响导致项目费用的减少,
其中:
1、2021年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算1179014.38元,与上年相比减少4.89%,减少的主要原因是人员费用的减少,其中公用支出31047.16元。
(2)项目支出决算0元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是疫情影响未外出招商。
2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务877582.97元,与上年相比减少9.24%,减少的主要原因是未产生年金做实费用;按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1136667.22元,与上年相比增加4.08%,增加的主要原因是工资福利的提高;(2)商品和服务支出31047.16元,与上年相比减少66.99%,减少的主要原因是机构改革费用减少。
(三)2021年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(四)2021年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2021年机关运行经费决算情况
2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计31047.16元。其中:办公费支出6598.6元、印刷费2514元、邮电费1000元、差旅费0元、会议费0元、福利费17235.56元、日常维修费2699等(支出经济科目就支出数额较大的科目说明)。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2021年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(七)2020年专项转移支付情况
2021年,我单位无专项转移支付情况。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:其他固定资产价值0元。(因机构改革我单位合并到孝义市中小企业服务中心,资产已划转到该单位)
(九)预算绩效情况说明
2021年,我单位决算项目支出资金0元。
(十)名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出14617.43元,与上年相比减少100%,其中:
(一)因公出国(境)费
2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有数量为0辆,2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2020年决算支出0元,上年决算支出14617.43元,与上年相比减少100%,并详细说明增减变化原因,其中:公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比减少100%,因机构改革我单位车辆划转到侨联。