一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市党政信息网络中心设办公室、技术股、信息股三科室。主要承担三项职能:一是政府网站建设运行维护及网络宣传;二是为政府信息公开提供技术服务;三是孝义市云计算中心运行和维护。
(二)人员构成情况
孝义市党政信息网络中心行政编制0人;事业编制15人;工勤编制0名;实际13人;长期聘用临时工0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
(三)本决算年度的主要工作任务
1、门户网站的建设
2、电子政务建设
3、云计算平台
4、协同办公体系
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2021年收入决算2772874.36元,上年收入决算4492743.84元,与上年相比减少38.28%,减少的主要原因是项目支出减少,其中:
一般公共预算收入2772874.36元,与上年相比减少38.28%,减少的主要原因是项目支出减少。
政府性基金预算收入0元,与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0元,与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
(一)2021年支出决算2772874.36元,上年支出决算4483149.84元,与上年相比减少38.15%,减少的主要原因是项目支出费用减少。
(二)一般公共预算支出2516398.00元,与上年相比减少40.29%,减少的主要原因是项目支出减少,其中:
1、2021年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算1142874.36元,与上年相比减少1.64%,减少的主要原因是人员减少、日常公用经费支出较上年减少,其中公用支出42078元。
(2)项目支出决算1630000元,与上年相比减少50.92%,减少的主要原因是项目支出减少。
2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务2516398元,与上年相比减少40.29%,减少的主要原因是项目支出减少;(2)社会保障和就业支出118919.76元,与上年相比减少4.56%,减少的主要原因是减少一名在编人员;(3)卫生健康支出48336元,与上年相比减少4.53%,减少的主要原因是减少一名在编人员;(4)住房保障支出89220元,与上年相比减少4.55%,减少的主要原因是减少一名在编人员。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1100796.36元,与上年相比减少0.78%,减少的主要原因是减少一名在编人员;(2)商品和服务支出1672078元,与上年相比减少49.08%,减少的主要原因是项目支出减少。
(三)2021年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(四)2021年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2021年机关运行经费决算情况
2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计42078元。其中:办公费支出24561元、邮电费1500元、福利费14500元、公务用车运行维护费1517元等(支出经济科目就支出数额较大的科目说明)。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2021年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(七)2020年专项转移支付情况
2021年,我单位专项转移支付资金0元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0.00平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值120000元;(3)其他固定资产价值3458804.71元。
(九)预算绩效情况说明
2021年,我单位决算项目支出资金0.00元。
1、预算绩效管理工作开展有序。
2、部门决算中项目绩效自评结果良好。
3、部门评价项目绩效评价结果良好。
(十)名词解释
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出1517元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出7149元,与上年相比减少78.78%,其中:
(一)因公出国(境)费
2021年财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2021年财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有数量为1辆,2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出1517元,上年决算支出7149元,与上年相比减少78.78%,减少的主要原因为公车维修费用减少,其中:公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费1517元,与上年相比减少78.78%,减少的主要原因为公车维修费用减少。