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孝义市智慧城市服务中心2021年度部门决算
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一、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

部门机构设置:根据孝编字【2016】30号文件精神,成立孝义市智慧城市管理服务中心,成立于2017年,隶属政府直管的事业单位,内设5个机构,分别为综合股、转办股、督办股、监管股、数据股。

主要职责:拟定全市智慧城市发展总体规划和中长期计划,并组织实施;负责制订智慧城市管理各项制度,并组织实施;负责智慧城市平台的建设、管理和运行; 负责智慧城市相关数据的采集、存储、处理、应用等工作;负责智慧城市应用领域服务、协调和监管工作;负责智慧城市信息安全保障体系建设工作;负责“12345”市民服务热线话务平台、信息平台的建设和管理运行;负责对“12345”市民服务热线话务平台、信息平台受理的事项进行答复转接、审核转办、协调督办、反馈回访、绩效评价、考核督查。

(二)人员构成情况

智慧城市服务单位行政编制0人;事业编制8人;工勤编制0   名;实际0人;长期聘用临时工0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

(三)本决算年度的主要工作任务

1、扎实开展文明城市创建和疫情防控工作。

2、开展智慧城市平台数据前沿性建设探索。

(四)单位决算说明

本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括中心所属单位决算本。

二、收入决算说明

2021年收入决算890794.90元,上年收入决算1237935.41元,与上年相比减38.97%,减的主要原因是项目经费减少、人员经费减少,其中:

一般公共预算收入890794.90元,与上年相比减少38.97%,减少的主要原因是项经费减少、人员经费减少。

政府性基金预算收入0万元,与上年相比无变化,主要原因是本单位不存在政府性基金。

财政专户拨款收入0万元,与上年相比无变化,主要原因是本单位不存在财政专户拨款收入。

三、支出决算说明

(一)2021年支出决算890794.90元,上年支出决算1208629.91元,与上年相比减35.68%,减的主要原因是项目减少、人员减少。

(二)一般公共预算支出890794.90元,与上年相比减少35.68%,减少的主要原因是项目减少、人员减少,其中:   

1、2021年支出决算按用途划分:

(1)基本支出决算890794.90元,与上年相比增5.00%,增的主要原因是人员经费调资,其中公用支出92227.50元。

(2)项目支出决算0元,与上年相比减100%,减的主要原因是机构改革,项目未立项。

2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务702923.50元,与上年相比减30.67%,减的主要原因是公用经费支出的减少;(2)社会保障和就业支出86109.76元,与上年相比减少4.69%,减的原因主要是2021年人员减少;(3)卫生健康支出37169.64元,与上年相比增加1.28%,增加的主要原因是人员工资正常调整缴费基数增加;(4)住房保障支出64592元,与上年比减少4.66%,减的原因主要是人员的减少。

3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出798567.4元,与上年相比减0.82%,减的主要原因是人员调出;(2)商品和服务支出92227.50元,与上年相比减77.14%,减的主要原因是12345租赁费、短信平台租赁费、12345热线固定号码费、热线系统维护费、临县第一书记补贴、驻村工作队经费、热线人员劳务派遣费等的减少。

(三)2021年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

(四)2021年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(五)2021年机关运行经费决算情况

2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计92227.50元。其中:办公费支出7924元、印刷费993元、邮电费1000元、差旅费0元、会议费0元、福利费14641.50元、日常维修费7911元、其他商品和服务支出59758元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(六)重点支出和重要项目支出情况

2021年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

(七)2021年专项转移支付情况

2021年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

(八)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值0元。

(九)预算绩效情况说明

2021年,我单位决算项目支出资金0元。

1、预算绩效管理工作开展情况。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

3、部门评价项目绩效评价结果。 

(十)名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无变化,其中:

(一)因公出国(境)费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无变化。

(二)公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为0辆,2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无变化,其中:公务用车购置费0元,与上年相比无变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无变化。

附件:孝义市智慧城市服务中心2021年度部门决算公开表.XLS

      孝义市智慧城市服务中心2021三公经费.xlsx

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