一、部门基本情况
孝义市中小企业局为一级预算单位,本单位预算只包括本单位预算,不包括所属单位预算。
(一)基本职能
1、贯彻执行上级有关中小企业的法律、法规和方针、政策;研究提出扶持中小企业发展的政策,并组织实施。
2、贯彻执行上级有关产业政策,配合有关部门研究拟订全市中小企业的发展战略和发展规划,指导和推进中小企业产业结构调整。
3、监测、分析、预测全省中小企业运行态势,编制并组织实施中小企业近期发展调控目标和措施,指导协调解决中小企业发展中的重大问题。
4、指导全市中小企业,推进现代化企业制度的建立;促进建立和发展中小企业产权及相关要素市场,指导中小企业的股份制改造;建立和完善创业辅导体系,改善创业环境,配合有关部门做好再就业工作。
5、对全市中小企业实行宏观指导、协调和服务,规范企业行为;贯彻执行中小企业技术进步的政策,指导中小企业技术改造和新技术、新设备、新产品的开发等工作;建立完善中小企业技术创新支撑体系,指导中小企业创新基地建设,推动中小企业信息化够工作;参与指导、管理民营科技企业,向有关部门推荐、申报符合资格认定条件的民营科技企业和科技型中小企业创新基金项目。
6、贯彻执行改善中小企业融资环境的政策措施,协调解决中小企业融资的有关重大问题。
7、指导全市中小企业经营管理人员和职工的教育培训及人才、智力引进工作;指导全市中小企业外事、外经、外贸工作;组织中小企业开展国内外经济技术交流与合作;指导中小企业外资引进、利用工作。
8、指导中小企业服务体系建设,建立和完善创业辅导体系,改善创业环境,促进和扩大就业;指导、规范为中小企业提供服务的各类中介组织的工作,扶持各类公益性中介机构发展;协调落实中小企业获得政府采购份额的有关工作。
9、承担市人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
我局下设6个科室,包括:办公室、产业指导科、发展规化科、经济监测科、科教质量科、政策法规科。
(三)人员、车辆及资产情况
我局现有职工22人,其中参公人员13人,事业人员9人。退休人员20人。
公务用车1辆,资产包括:电脑、打印机、办公桌椅,文件柜等。
(四)本预算年度的主要工作任务
1、加强基层党建和党风廉政建设
2、贯彻落实新修订的《中小企业促进法》
3、着力实施“小升规”与“专精特新”培育工程
4、加大力度做好小微企业创办孵化工作
5、扎实推进融资模式创新工作
6、推动企业股改挂牌上市工作
7、继续推进“双创”示范市工作
8、做好中小微企业认定工作
9、加强经济运行监测工作
10、抓好企业经营者素质提升工作
11、抓好专业技术队伍建设工作
12、做好招商引资、扶贫工作
二、收入预算说明
2018年收入预算 240.28 万元,比上年增加27.05万元。增加的主要原因是增加了市级技术中心奖补资金及补职业年金单位部分。
其中一般公共预算收入 240.28万元,财政拨款收入 240.28万元,比上年增加27.05万元。增加的主要原因是增加了市级技术中心奖补资金及补职业年金单位部分。
三、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分:
基本支出预算 240.28万元,与上年相比增加12.69%,增加原因是增加了市级技术中心奖补资金及补职业年金单位部分。
其中公用支出18.24万元,项目支出21.1万元。主要项目是①2016年吕梁市级技术中心奖补资金16.1万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是增加了市级技术中心奖补资金。
②招商引资经费5万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是增加了招商引资经费5万元。 按支出功能科目划分:(1)一般公共服务240.28万元,与上年相比增加12.69%,增加的主要原因是增加了市级技术中心奖补资金及补职业年金单位部分。
按支出经济分类划分:(1)工资福利支出200.94万元,与上年相比增加12.39%,增加的主要原因是增加了补职业年金单位部分。
(2)商品和服务支出18.24万元,与上年相比增加7.69%,增加的主要原因是增加了补职业年金单位部分。
(3)项目支出21.1万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是增加了市级技术中心奖补资金。
上述资金安排支出合计240.28万元,与上年相比增加27.05万元。增加的主要原因是增加了市级技术中心奖补资金及补职业年金单位部分。
(二)2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
(三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(四)2018年机关运行经费预算情况
2018年本单位履行一般事业管理职能,维持单位运行,用于一般公共预算安排的运行经费,合计240.28万元。与上年相比增加12%,增加的主要原因是增加了市级技术中心奖补资金及补职业年金单位部分。
运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
重点支出和重点项目安排情况、绩效目标设置情况
2018年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。
(六)2018年上级转移支付情况
2018年,我单位收到上级转移支付资金0万元。
四、本单位国有资产占用情况
(1)房屋0平米,固定资产价值0元;
(2)车辆1辆,固定资产价值94700元;
(3)其他固定资产价值160419元。
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,上年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比无增减变化,其中
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排0万元,上年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排0万元,上年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元,其中:2018年部门预算安排购置车量为0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元,与上年相比无增减变化。