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孝义市委新闻办公室2019年部门预算
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  一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  孝义市委新闻办公室是主管全市对外宣传工作的市委市政府组成部分,主要职责是:我办在市委、市政府的正确领导下,立足“新闻发布”和“媒体应对”两大职责,紧紧围绕“传统媒体舆论场”和“新兴媒体舆论场”,全方位展示孝义在转型跨越发展中所迈出的坚实步伐和所取得的成效。同时充分利用各种宣传资源和宣传阵地,沟通国家级、省部级、地市级三个宣传层面,发挥了记者、通讯员宣传队伍作用,记录孝义改革开放的新成就,为我市经济和社会各项事业的发展提供了强有力的舆论支持。随着新型媒体官方微信“微孝义”及新华社党政客户端“大气孝义”的上线,形成了“网站+微博+微信+客户端(APP)”四位一体的自媒体平台,为构筑传统媒体和新兴媒体融合发展的集群式“大宣传”格局注入了新的元素。
  (二)人员构成情况
  孝义市委新闻办公室行政编制0人;事业编制10人;工勤编制0名;实际22人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员2人,其中:离休0人,退休1人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  围绕一个中心、提高两种能力、抓好三类报道。围绕一个中心就是紧紧围绕市委、市政府中心工作。提高两种能力就是进一步提高新闻挖掘和采写以及策划性报道的能力,进一步提高媒体融合运用新媒体的能力。抓好三类报道就是做实常规性报道,做精深度报道,做细自选题材报道。常规题材重点是对日常工作、动态性的报道,力求做到及时、全面、详实,深度报道重点围绕热点话题开展,加大评论类、通讯类、探讨类、思辨性文章比重,力求从细小的切口入手,做细做精。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2019年收入预算365.53万元,与上年相比增加21.44%,增加的主要原因是基本工资,养老金,医疗保险,住房公积金上调,及经常性项目支出增加。其中:
  一般公共预算收入365.53万元,与上年相比增加21.44%,增加的主要原因是基本工资,养老金,医疗保险,住房公积金上调,及经常性项目支出增加。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  (二)非税收入
  2019年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。
  三、支出预算说明
  2019年支出预算365.53万元,与上年相比增加21.44%,增加的主要原因是基本工资,养老金,医疗保险,住房公积金上调,及经常性项目支出增加。
  (一)2019年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算180.92万元,与上年相比增加15.74%,增加的主要原因是基本工资,养老金,医疗保险,住房公积金上调。其中公用支出10.72万元,与上年相比增加2.29%,增加的主要原因是一般业务费、福利费增加。
  (2)项目支出预算139.90万元,与上年相比增加26.96%,增加的主要原因是项目增加。主要项目是:
  1、《吕梁日报》宣传项目100.00万元
  2、法律顾问服务项目5.00万元
  3、新媒体购置项目14.90万元
  4、宣传项目20.00万元
  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)文化旅游体育与传媒支出320.82万元,与上年相比增加20.22%,增加的主要原因是人员工资福利支出和项目经费增加。
  (2)社会保障和就业26.08万元,与上年相比增加6.8%,增加的主要原因是人员工资基数增加。
  (3)住房保障支出10.43万元,与上年相比增加7.53%,增加的主要原因是人员工资基数增加。
  (4)卫生健康支出8.20万元,与上年相比增加100.00%,增加的主要原因是功能科目调整。
  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出214.91万元,与上年相比增加19.18%,增加的主要原因是基本工资,养老金,职业年金,医疗保险,住房公积金上调。
  (2)商品和服务支出150.62万元,与上年相比增加24.82%,增加的主要原因是项目经费增加。
  (3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比无增减变化。
  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2019年机关运行经费预算情况 
  2019年孝义市委新闻办公室履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计6.70万元,与上年相比增加20.00%,增加的主要原因是一般业务费增加。
  (七)重点支出和重要项目安排情况
  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。
  (八)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值196252.00元;(3)其他固定资产价值566524.00元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
  2019年“三公”经费财政拨款预算安排
  情况说明
  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.20万元,与上年相比无增减。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.20万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减。公务用车运行维护费1.20万元,与上年相比无增减。

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